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会计的其他应付款都包含什么
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 乘风破浪 发表的提问:
公司的股东头上挂了240多万的个人往来其他应付款,现在年底了想把他销掉如何处理,会计分录如何
你好!可以用来转增资本。征求股东意见。
271楼
2023-03-06 07:31:58
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回复乘风破浪你们公司挂了其他应付款-某股东吗?那就是公司欠股东钱了,把钱还给人家不就行了。把 钱打给他,借其他应付款-某股东,贷银行存款就行了
2023-03-06 08:02:31
乘风破浪:回复汪晨老师 除了这个能能不能还有别的方法就是借款还款处理,因为注册资本不能在增加了
2023-03-06 08:14:14
汪晨老师:回复乘风破浪你好!借款,还款也可以,实际还了才行。
2023-03-06 08:31:30
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 轻松的戒指 发表的提问:
老师请教一下企业支付一些费用,因企业没有支大于收,老板自己垫付了,会计科目的贷方能挂账在其他应付款吗?
同学你好 对的 是这样的
272楼
2023-03-06 07:50:59
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轻松的戒指:回复朴老师 挂了1年多有影响吗?
2023-03-06 08:16:23
朴老师:回复轻松的戒指同学你好 这个没事的哦
2023-03-06 08:42:35
轻松的戒指:回复朴老师 好的谢谢老师
2023-03-06 08:53:41
朴老师:回复轻松的戒指满意请给五星好评,谢谢
2023-03-06 09:12:54
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 学堂用户_ph283665 发表的提问:
2018年街道办收到生产队一事一议工程项目的自筹款,记进贷方:其他应付款-,2019年用这笔款授权支付工程项目,我这样做 借其他应付-自筹款 贷,零余额账户用款额度  预算会计分录没有  请问我这样记分录对吗?
你好! 做 借其他应付-自筹款 贷,银行存款 (预算会计不用做分录)
273楼
2023-03-07 07:16:21
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学堂用户_ph283665:回复蒋飞老师 谢谢老师
2023-03-07 08:02:35
蒋飞老师:回复学堂用户_ph283665好的, 不客气。
2023-03-07 08:19:21
蒋飞老师:回复学堂用户_ph283665祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-03-07 08:29:50
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ A会计学堂-张老师 发表的提问:
我还想问如果计入其他应付款,以后折旧摊销怎么写会计科目
你好 按受益对像,借管理费用等贷累计折旧 /摊销。
274楼
2023-03-07 07:38:00
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
新增会计科目其他应付款刘亚敏怎么加
新增会计科目其他应付款刘亚敏怎么加
275楼
2023-03-07 07:47:59
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李老师:回复爱笑的流沙增加其他应付款二级科目即可
2023-03-07 08:16:05
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 发表的提问:
A公司出租厂房给B公司,B公司在1号支付订金5000,存入银行。20号支付20000作为押金,500元做为当月租金,另外1号5000元订金转为租金。1号5000元订金已做为其他应付款记账。求会计分录
1.定金 借 现金 5000 贷 其他应付款-定金 2.押金 借 现金 20000 贷 其他应付款-押金 3.房租 借 银行存款 500 贷 其他业务收入; 4定金转租金 借 其他应付款-定金 贷 其他业务收入 5000
276楼
2023-03-08 07:02:51
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 我的54 发表的提问:
我想请其他应付款里属代转付的款项要做预算会计分录吗?
你好! 涉及资金收付就需要做预算会计分录,不涉及就不用做分录
277楼
2023-03-08 07:28:44
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我的54:回复蒋飞老师 我一直分不清楚往来款项是不是只要有涉及现金支付就要做预算分录,不影响单位的业务收支也要? 比如其他单位拨来的款,我单位全款代转付,要不要做预算会计
2023-03-08 07:57:38
我的54:回复蒋飞老师 看了很多例题只要有涉及现金支付就要做预算分录,不管是不是涉及业务收支,所以搞得我很难确定什么时候要做预算分录,请老师指教
2023-03-08 08:20:35
蒋飞老师:回复我的54比如其他单位拨来的款,我单位全款代转付,要不要做预算会计 …需要做预算会计分录的
2023-03-08 08:49:57
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 结实的石头 发表的提问:
公司注销时,其他应付款借方有余额怎么会计处理
如果不需要支付 转入营业外收入
278楼
2023-03-08 07:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 十五。 发表的提问:
退回去年其他应付款里的钱会计分录是否对
你好,退回去年其他应付款里的钱,分录是 借:其他应付款,贷:库存现金
279楼
2023-03-09 07:19:23
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十五。:回复邹老师 老师我拍的照片这样做正确吗
2023-03-09 07:47:44
邹老师:回复十五。你好,不对。 你这里退回其他应付款库存现金还是增加的。
2023-03-09 08:08:45
十五。:回复邹老师 就是把钱收回来
2023-03-09 08:27:54
十五。:回复邹老师 收回钱放到库存里
2023-03-09 08:43:48
邹老师:回复十五。你好,请看你前后描述,到底是退回,还是收回来呢?
2023-03-09 09:10:12
十五。:回复邹老师 老师,其他应付款不应该是红数吗
2023-03-09 09:36:07
十五。:回复邹老师 就是去年发放了这个钱,后来发现不该发,所以再收回来
2023-03-09 09:52:56
邹老师:回复十五。你好,既然是退回其他应付款,那其他应付款之前的余额应当是正数才是啊。 如果其他应付款之前余额是负数,那描述应当是收回,而不是退回啊
2023-03-09 10:17:56
十五。:回复邹老师 就是本期发生应该是正数吗
2023-03-09 10:32:38
邹老师:回复十五。你好,既然是退回其他应付款,那其他应付款之前的余额应当是正数才是啊。 如果其他应付款之前余额是负数,那描述应当是收回,而不是退回啊 你单位现在具体是什么情况 呢 
2023-03-09 10:47:33
十五。:回复邹老师 这样正确吗
2023-03-09 11:08:12
邹老师:回复十五。你好,是之前其他应付款余额贷方挂账,现在需要退回这个款项,是这个意思吗? 
2023-03-09 11:29:17
十五。:回复邹老师 之前其他应付款里面的金额都发放完毕,发放给6人,现在退回其中两人款
2023-03-09 11:46:05
邹老师:回复十五。你好,退回其他应付款的款项,是这样做分录  借:其他应付款,贷:库存现金等科目 
2023-03-09 12:01:39
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 申屠虹旭 发表的提问:
工会经费可以计入其他应付款吗?
你好,计入应付职工薪酬
280楼
2023-03-09 07:36:33
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申屠虹旭:回复邹老师 但我们会计在计提时,做,借:管理费用,贷:其他应付款,支付时,借:其他应付款,贷:银行存款。我们是手工帐,这个是不是就是按照以前的会计准则做的呀!
2023-03-09 08:02:32
邹老师:回复申屠虹旭你好,应当把其他应付款换成应付职工薪酬科目核算
2023-03-09 08:18:54
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 典雅的水杯 发表的提问:
老板经常从公户里转账到自己账户,而且其他应付款以冲完。该如何做会计分录?
你好 借,其他应付款 贷,银行存款
281楼
2023-03-09 07:44:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 发表的提问:
老师,其他应付款个人部分会计分录要每个人设置名字吗?还是直接设置 其他应付款-个人部分社保?还是其他应付款-张三,如果名字写上那公司很多人好麻烦
你好,可以设置其他应付款个人承担的社保,具体的明细可以在工资表里面。
282楼
2023-03-10 09:24:07
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芝:回复郭老师 谢谢老师
2023-03-10 09:44:35
郭老师:回复不用客气 新年快乐
2023-03-10 10:03:07
蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ ajgojgpa 发表的提问:
十月收到电费发票,款项已在八月预付,九月通过其他应付款进行处理,十月份的会计分录怎么写
预付电费的时候 借:预付账款 贷:银行存款 收到发票 借:管理费用 贷:预付账款
283楼
2023-03-10 09:31:40
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ajgojgpa:回复蒋老师 九月通过其他应付处理了 这个没有影响吗
2023-03-10 09:46:21
蒋老师:回复ajgojgpa没关系的,只要你最后确认的费用和发票一致就行
2023-03-10 10:11:16
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.21w
引用 @ 动人的保温杯 发表的提问:
其他应付款一个人的账调到其他应付款另一个人上,会计分录怎么做
借其他应付款一个人 贷,其他应付款另一个人。
284楼
2023-03-10 09:57:00
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 芙蓉小子 发表的提问:
你好,老师。之前我们公司的党费都是挂在其他应付款-党费,现在我们党费专户开回来,需要把其他应付款-党费的钱转进去,这个会计科目怎样做呀??
这个其他应付款直接冲 借:银行存款-专户 贷:其他应付款
285楼
2023-03-12 09:04:02
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芙蓉小子:回复陈诗晗老师 但是我们是从本部银行账户转账至专户账户的?本部银行账户不用做吗?
2023-03-12 09:43:44
陈诗晗老师:回复芙蓉小子本部银行? 你之前计提到其他应付款你是如何处理的?
2023-03-12 10:10:07
芙蓉小子:回复陈诗晗老师 借:其他应付款-党费 贷:银行存款-本部
2023-03-12 10:39:02
芙蓉小子:回复陈诗晗老师 计提时 借:管理费用-综合费用-党组织活动费 贷:其他应付款-党费
2023-03-12 11:04:45
陈诗晗老师:回复芙蓉小子明白了你现在的处理是 借:银行存款-专户 贷:银行存款-基本户本部 你直接转款时处理就是了 你其他应付款使用时冲减
2023-03-12 11:31:59
芙蓉小子:回复陈诗晗老师 但是我们支付的时候是要从专户这边付款出去的?这个又怎么做呀?
2023-03-12 11:50:17
陈诗晗老师:回复芙蓉小子借:其他应付款 贷:“银行存款-专户, 这样处理就行啦
2023-03-12 12:03:57

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