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会计账簿的扉页填写什么内容
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 我倔强,我任性 发表的提问:
账簿作废一页怎么做
你好,当页作废,把余额抄过来,重新登记就是了
226楼
2023-02-20 08:17:59
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我倔强,我任性:回复邹老师 画掉,写作废吗
2023-02-20 08:37:55
邹老师:回复我倔强,我任性是的
2023-02-20 08:50:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 如意的雪糕 发表的提问:
财务报表备案需要上传附属资料,指的是第一页填的内容吗?
是的,就是这样一个表,你填写打印上传就可以,
227楼
2023-02-21 07:07:15
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小米粒 发表的提问:
填写一张记账凭证时,是否每行摘要内容必须一致,还是可以根据需要分别填写每行摘要内容
您好!当然可以不用一致的了。
228楼
2023-02-21 07:25:30
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夏天老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.37w
引用 @ 香蕉寒风 发表的提问:
会计手工账的一般流程的详细内容是什么呀?
你好,一般按照科目设立几本账簿,然后按照发生的业务往来明细登记账簿,月底结转余额
229楼
2023-02-21 07:44:37
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 沫·念???? 发表的提问:
老师 请问增值税申报表中附表三 填写的是什么内容?
这个是一般纳税人采用差额计税方式下,才需要填写的申报表。
230楼
2023-02-21 07:55:40
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沫·念????:回复张艳老师 怎么样就是差额计税?
2023-02-21 08:18:53
张艳老师:回复沫·念????比如劳务派遣公司就可以享受差额计税方式。
2023-02-21 08:48:18
沫·念????:回复张艳老师 好的 谢谢老师。 老师顺便再问一下进项税额大于销项税额 然后加计抵扣额也无法抵扣对吗?
2023-02-21 09:02:25
张艳老师:回复沫·念????是的,这个情形,申报表会自动计算当期不享受加计抵减政策的。
2023-02-21 09:22:55
沫·念????:回复张艳老师 不享受加计低减政策 那账务处理的时候,还需要计提这部分吗?
2023-02-21 09:34:22
沫·念????:回复张艳老师 当期如果不能享受 账务不做处理?不需要计提吗?到了下个月账务如何做?
2023-02-21 09:47:34
张艳老师:回复沫·念????不享受加计低减政策 那账务处理的时候,还需要计提这部分吗?--不做账
2023-02-21 10:05:23
张艳老师:回复沫·念????加计抵减平时不需要做计提分录,只是在实际缴纳增值税且发生抵减税额时,做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
2023-02-21 10:23:04
沫·念????:回复张艳老师 老师 请问增值税主表中30行本期缴纳上期应纳税额 这个金额是销项-进项-加计抵减?还是销项-进项?
2023-02-21 10:36:42
张艳老师:回复沫·念????这个金额是销项-进项-加计抵减 注意现在主表上没有项目显示这个加计抵减金额,只是在最终计算时,会扣除掉。
2023-02-21 10:57:16
沫·念????:回复张艳老师 知道了 本期进项大于销项,到下个月做账账务怎么处理?假如本期销项8进项11本期没有加计低减 到了下月 销项9进项6加计低减1.7本期和下期分录如何处理?
2023-02-21 11:16:47
张艳老师:回复沫·念????1、不做账务处理 2、假如本期销项8进项11本期没有加计低减 到了下月 销项9进项6加计低减1.7本期和下期分录如何处理? 本期不做分录,下月做 借:应交税费--应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费--未交增值税 等实际缴纳税款时,再做 借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款 其他收益/营业外收入【这个就是加计抵减的金额】
2023-02-21 11:42:55
沫·念????:回复张艳老师 好的 谢谢老师耐心指导
2023-02-21 11:59:33
张艳老师:回复沫·念????不客气的,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
2023-02-21 12:19:05
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ 结实的大山 发表的提问:
账证核对:是指核对会计账簿记录与会计凭证包括记账凭证和原始凭证的时间、凭证字号、内容金额是否一致,记账方向是否相符,那各种账簿记录和原始凭证核对属于吗?
同学你好,账簿应该是和凭证核对吧,不是原始凭证
231楼
2023-02-21 08:14:59
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ wlw 发表的提问:
小规模 增值税申报 为什么这些内容不能填写
同学您好,具体什么提示
232楼
2023-02-22 07:25:08
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wlw:回复文老师 货物及劳务 那一列,淡红色底色的,都填不了
2023-02-22 07:43:32
文老师:回复wlw您开的是专票还是普票
2023-02-22 07:55:09
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
如何保证快账里面的账簿内容不会丢失?是否可以随时备份呢?我们单位想用
您好,应该是可以备份的,您已经买了的话,应该在快帐群里面的吧,具体操作可以问下群里面的老师
233楼
2023-02-22 07:41:29
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 惘然 发表的提问:
公司只有一个财务,启用账簿的时候经管人员怎么填写
你好!你可以写股东或者法人的名字。
234楼
2023-02-22 07:52:47
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惘然:回复宋生老师 这有四个需要填写,我怎么填
2023-02-22 08:11:15
宋生老师:回复惘然您好!前面3个都写法人就可以了。
2023-02-22 08:25:53
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 娟子0615 发表的提问:
老师,这个是上月余额表,在这个月的账簿中写上月结余里余额表里该怎么填写呀?

你好,把上个月的期末余额抄过来就可以了

235楼
2023-02-22 08:01:21
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娟子0615:回复邹老师 我也知道抄过去,是权益类的,可是余额里写的负数,在账簿写负数不成?没有这样写的·老师总是答非所问呀。我是问在账簿里怎么填写?
2023-02-22 08:28:25
邹老师:回复娟子0615

你好,是负数也是正常的,表示亏损了,把余额抄过来到下一个月期初数就可以了

2023-02-22 08:49:37
娟子0615:回复邹老师 唉,那借或贷,我写借还是贷呀?
2023-02-22 09:11:21
邹老师:回复娟子0615

你好,你可以写借,金额是正数,或者贷金额是负数

2023-02-22 09:40:51
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ wlw 发表的提问:
明细账里面的对方科目 是填什么内容
你好,手工装的话,可以不用填写。应该就是你凭证上对方的科目。如果要填写的话,你必须保证你的凭证是一借一贷
236楼
2023-02-22 08:11:59
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wlw:回复QQ老师 老师 有个 借或贷 我看网上一些银行日记帐图片 不管是 增加还是减少 都填 借 是这样吗
2023-02-22 08:40:31
QQ老师:回复wlw你好,那是指的借方余额。
2023-02-22 08:55:23
wlw:回复QQ老师 那银行日记账 应该都是借方余额了.银行存款不能有负的
2023-02-22 09:16:16
QQ老师:回复wlw你好,是的,货币资金都不应该出现贷方余额。现金,银行
2023-02-22 09:26:34
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 沛艳 发表的提问:
“标书中有一项流动资金”是根据资产负债表中的什么内容填写的吗?还是根据什么公式填写?
你好,资产负债表上面不是有一个流动资金产合计的?
237楼
2023-02-23 07:39:45
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徐阿富老师:回复沛艳有一个流动资产合计的
2023-02-23 08:09:45
沛艳:回复徐阿富老师 老师你好。答案是不是填12月份资产负债表中流动资产的期未数?不需要根据现金流量表填么?
2023-02-23 08:31:10
徐阿富老师:回复沛艳你好,是的,12月末的资产负债表上的流动资金金额就好
2023-02-23 08:45:37
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ power 发表的提问:
老师,固定资产处置的时候要做哪些工作,账簿目录里科目的页码要不要隔开几页,账簿里的科目页码登记完了怎么办!
固定资产处置时需要结转固定资产的原值、累计折旧,需要按处置的金额计算应交的增值税,最后结转固定资产清理科目,结转到营业外收入或营业外支出。因为是活页账,隔不隔几页都无所谓的
238楼
2023-02-23 07:49:58
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power:回复李爱文老师 固定资产的卡片也要登记么,怎么登记!实际工作中固定资产如何管理!
2023-02-23 08:15:33
李爱文老师:回复power如果有固定资产系统进行管理,这个固定资产卡片,就是做固定资产清理了。
2023-02-23 08:36:20
power:回复李爱文老师 固定资产卡片不是只是购买的时候登记的么!
2023-02-23 08:48:21
李爱文老师:回复power是的,购买时登记固定资产卡片,报废或变卖固定资产时,固定资产卡片同时进行处理,退出公司固定资产管理序列
2023-02-23 09:10:57
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 花儿 发表的提问:
1交账簿印花税的会计分录。2.在现金流量表在哪里填写
您好,1,分录,借:应交税费-应交印花税,贷:现金或者银行存款。2、现金流量表填写到支付的各项税费项目。
239楼
2023-02-23 08:11:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 花小小 发表的提问:
请问我们公司帮子公司采购机器,填写付款单时候内容填写什么呢?
你好,款项也是你单位垫付?
240楼
2023-02-24 07:15:50
全部回复
花小小:回复邹老师 款项是公司垫付的。
2023-02-24 07:36:46
邹老师:回复花小小你好,付款的可以填写垫付子公司机器采购款金额多少就是了
2023-02-24 07:52:36

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