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不会与领导打交道怎么做会计
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小可爱 发表的提问:
会计交接主要交接哪些内容呢,具体是什么,大概也行。是第一次接会计的活,没有太多概念主要应该问会计姐姐什么,领导总说问到你什么事要清楚,那到底该问些什么呢,
办理会计工作交接的基本程序如下: (1)交接前的准备工作。会计人员在办理会计工作交接前,必须做好以下准备工作: ①已经受理的经济业务尚未填制会计凭证的应当填制完毕。 ②尚未登记的账目应当登记完毕,结出余额,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 ③整理好应该移交的各项资料,对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料。 ④编制移交清册,列明应该移交的会计凭证、会计账簿、财务会计报告、公章、现金、有价证券、支票雹发票、文件、其他会计资料和物品等内容;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员应在移交清册上列明会计软件及密码、会计软件数据盘、磁带等内容。 ⑤会计机构负责人(会计主管人员)移交时,应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚。 (2)移交点收。移交人员离职前,必须将本人经管的会计工作,在规定的期限内,全部向接管人员移交清楚。接管人员应认真按照移交清册逐项点收。具体要求是: ①现金要根据会计账簿记录余额进行当面点交,不得短缺,接替人员发现不一致或“白条抵库”现象时,移交人员在规定期限内负责查清处理。 ②有价证券的数量要与会计账簿记录一致,有价证券面额与发行价不一致时,按照会计账簿余额交接。 ③会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺,不得遗漏。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中加以说明,由移交人负责。 ④银行存款账户余额要与银行对账单核对相符,如有未达账项,应编制银行存款余额调节表调节相符;各种财产物资和债权债务的明细账户余额,要与总账有关账户的余额核对相符;对重要实物要实地盘点,对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。 ⑤公章、收据、空白支票、发票、科目印章以及其他物品等必须交接清楚。 ⑥实行会计电算化的单位,交接双方应在电子计算机上对有关数据进行实际操作,确认有关数字正确无误后,方可交接。 (3)专人负责监交。为了明确责任,会计人员办理工作交接时,必须有专人负责监交。通过监交,保证双方都按照国家有关规定认真办理交接手续,防止流于形式,保证会计工作不因人员变动而受影响;保证交接双方处在平等的法律地位上享有权利和承担义务,不允许任何一方以大压小,以强凌弱,或采取非法手段进行威胁。移交清册应当经过监交人员审查和签名、盖章,作为交接双方明确责任的证件。 (4)交接后的有关事宜: ①会计工作交接完毕后,交接双方和监交人在移交清册上签名或盖章,并应在移交清册上注明:单位名称,交接日期,交接双方和监交人的职务、姓名,移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。 ②接管人员应继续使用移交前的账簿,不得擅自另立账簿,以保证会计记录前后衔接,内容完整。 ③移交清册一般应填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。 办理会计工作交接后,移交人与接交人的会计责任
1楼
2022-12-04 19:06:59
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小可爱:回复玲老师 嗯嗯,太详细了,谢谢老师
2022-12-04 19:38:16
玲老师:回复小可爱不客气!
2022-12-04 19:56:03
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 苹果钢笔 发表的提问:
租赁汽车领导已批准打款无发票怎么做会计科目
你好,今后会取得租赁车辆费用发票吗?
2楼
2022-12-04 20:13:46
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苹果钢笔:回复邹老师 付款在8月,发票9月月底寄回来
2022-12-04 20:38:48
邹老师:回复苹果钢笔你好 8月份,借;预付账款,贷;银行存款 9月份,借;管理费用等科目,贷;预付账款
2022-12-04 21:01:34
苹果钢笔:回复邹老师 好的 谢谢老师 款里面有一笔押金 我借:预付账款 借:其他应收款 贷:银行存款可以吗?
2022-12-04 21:25:15
邹老师:回复苹果钢笔你好,是的,是这样做分录的
2022-12-04 21:47:24
苹果钢笔:回复邹老师 感谢老师
2022-12-04 22:06:55
邹老师:回复苹果钢笔不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-12-04 22:18:23
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 发表的提问:
老师问下,送领导的烟酒如何开票,会计又如何做帐好些?
你好 常见的是列入业务招待费,这样也有风险。最好能开具餐费的发票
3楼
2022-12-04 21:36:39
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毛:回复老江老师 这样也有风险指什么风险?
2022-12-04 21:50:05
老江老师:回复烟酒, 有视同销售的问题在的
2022-12-04 22:01:18
毛:回复老江老师 礼品如何?
2022-12-04 22:24:43
老江老师:回复礼品,也要视同销售,涉及销项税额
2022-12-04 22:48:46
毛:回复老江老师 开成给员工发的节日福利如何,
2022-12-04 23:09:11
老江老师:回复这个也涉及个人所得税呀
2022-12-04 23:26:09
毛:回复老江老师 实物要折合成现金申报个税?
2022-12-04 23:48:51
老江老师:回复理论上是这样的,要折现计算个税 实务中,也可以不计个税,等税务查到的时候再说
2022-12-05 00:11:21
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 太阳当空照 发表的提问:
公司收到应收款10万,领导让抵消掉分红直接打到领导个人账户,怎么做会计分录?
你好 原来做分红分录了吗 
4楼
2022-12-04 23:03:17
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太阳当空照:回复玲老师 之前分录是: 借:利润分红 贷:应收账款 年底查账发现正好应收里面多了这笔款。应该怎样补救
2022-12-04 23:18:26
太阳当空照:回复玲老师 之前应收账款当成佣金发放过 借:主营业务成本 贷:应收账款 所以分红也是这样做的,现在发现不太对。
2022-12-04 23:35:26
太阳当空照:回复玲老师 ????????请问老师应该怎么处理
2022-12-04 23:47:32
玲老师:回复太阳当空照不对呀 正常分红分录 是 借利润分配 贷应付股利 借应付股利 贷银行 /其他应付款没付款用这个科目   
2022-12-05 00:04:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 温婉的八宝粥 发表的提问:
在公司都是税务会计和税务局打交道,那会计主管不打交道吗?什么时候打交道?
你好,会计主管可能会与税局打交道,比如虚开进项发票抵扣需要去税局处理的时候
5楼
2022-12-05 00:13:54
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方亮老师
职称:税务师,会计师
4.98
解题: 1.83w
引用 @ Mena. 发表的提问:
上个月因为是领导个人打款给租房公司交的押金,做的借:其他应收款,贷:现金。后来租房公司把钱打给领导个人了,现在领导把钱打到我们公司账户了,怎样做会计分录。
押金是领导个人支付的,收到款项为什么要交给公司?
6楼
2022-12-05 01:21:06
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Mena.:回复方亮老师 刚成立公司,所以是以现金的形式领导去交的,现在别人公司直接退给他,他就还给公司了
2022-12-05 01:48:18
方亮老师:回复Mena.支付押金的款项是单位的还是领导个人的?
2022-12-05 02:11:21
Mena.:回复方亮老师 @亮老师:是单位的,之前公司还没有对公账户,所以钱是以现金的方式在领导手上,他去交的押金,现在要求对方公司开发票,对方就把钱退给我们领导了,让我用公司账户给对方公司打过去
2022-12-05 02:30:04
方亮老师:回复Mena.借:银行存款 贷:其他应收款
2022-12-05 02:43:35
来来老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.92w
引用 @ lvideal 发表的提问:
老师,你知道内审会计是干嘛的吗 我现在是收入会计,领导要我去做内审会计,不知道干嘛呢
你好  内部审计产生于会计,独立于会计,反监控于会计。 对内:一般需要去监督内部各部门财务经济工作和会计的账务,操作,防微杜渐,相当于提前审计 对外:协助外部审计 可以先看下https://baike.baidu.com/item/%E5%86%85%E9%83%A8%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E8%81%8C%E8%83%BD/5158183?fr=aladdin     
7楼
2022-12-05 02:20:13
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 疾风儿 发表的提问:
领导让下午做个会计汇报,怎么做呢?麻烦列出几点
是让你对自己的工作汇报,还是对公司财务情况进行会计汇报呢
8楼
2022-12-05 03:40:12
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疾风儿:回复李爱文老师 财务状况啊,领导想了解财务状况
2022-12-05 04:24:53
李爱文老师:回复疾风儿直接拿到领导想了解的财务报表进行汇报就行。
2022-12-05 04:45:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
领导贪污公款 会查会计及账铺吗??
可能性比较大。。。。。。
9楼
2022-12-05 05:01:18
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
老师,公司领导的三代以内旁系亲属担任会计,对会计有什么处罚?
你好,私营企业的话,现在是没有影响了。
10楼
2022-12-05 06:07:14
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秋:回复QQ老师 老师,那国有企业呢?
2022-12-05 06:52:01
QQ老师:回复你好!一般也是指的直系亲属。
2022-12-05 07:21:17
秋:回复QQ老师 老师,会怎么处罚
2022-12-05 07:43:05
QQ老师:回复你好,只是不符合会计岗位设置规定,没有强制性的法规
2022-12-05 07:53:42
秋:回复QQ老师 老师,那一般怎么处理呢
2022-12-05 08:16:00
QQ老师:回复你好,这两个人有一个要离开这个公司。
2022-12-05 08:26:31
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
刚接手物业会计账,领导让做1-6月收入与支出汇总,怎么查询
可通过科目余额表,选择1-6月进行查询 或者根据6月利润表,取本年累计数
11楼
2022-12-05 07:10:34
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 月亮 发表的提问:
上月计提工资额正确,实际发放少了(领导不打算补发),少发的工资怎么做会计分录
你好,少发的冲回. 借:管理费用 负数 贷:应付职工薪酬 负数
12楼
2022-12-05 08:22:59
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月亮:回复月月老师 可是计提的金额是正确的啊,可以冲费用吗
2022-12-05 08:36:20
月月老师:回复月亮你好,你想怎么冲费用。
2022-12-05 08:50:48
月亮:回复月月老师 谢谢
2022-12-05 09:16:41
月月老师:回复月亮不客气,亲,如有疑问,请继续提问,满意请5星好评哦~
2022-12-05 09:26:59
月亮:回复月月老师 老师,同样的少付工资问题,还请你耐心指教 应发工资500,代扣个人社保费用50,实际发放440(少发的工资不补发)。已做以下分录 ⑴计提: 借:管理费用 500 贷:应付职工薪酬 500 (2)付工资:借:应付职工薪酬 500 贷:其他应收款-个人社保部分60 库存现金 440 该怎么做账调正?
2022-12-05 09:41:15
月月老师:回复月亮你好 借:管理费用 -10 贷:应付职工薪酬 -10 借:应付职工薪酬-10 贷:其他应收款—个人社保-10
2022-12-05 10:08:57
月亮:回复月月老师 按老师的方法做了,可是科目余额表中 应收账款个人社保部分借方余额怎么增加了呢,按之前做的账是社保多扣了,调正的话应该是借方余额减少啊?
2022-12-05 10:21:48
月月老师:回复月亮你好,不会的,综合上面分录,管理费用490,个人社保50。
2022-12-05 10:47:28
刘艳红老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 9.66w
引用 @ 若隐若现 发表的提问:
你好,我是一公司会计助理,主办会计离职了,现在公司内审,领导什么都找我我忙不过来了,内审的我也不会,不知道怎么拒绝才好
如果你想往内审发展,可以跟着学下,如果不想学,直接说我自已的事太多了,忙不过来,要他招人就行了。
13楼
2022-12-05 09:30:21
全部回复
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 会计学堂辅导老师 发表的提问:
领导要把外账交接回来,十一后我就要去交接了,之前是代账会计在做,去交接的时候要注意哪些啊没交接过外账,老忐忑了
你好!以前的会计资料(总账、明细账、凭证)、纳税资料(网址、用户名、密码、申办资料);帐帐相符 银行账实相符
14楼
2022-12-05 10:23:44
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会计学堂辅导老师:回复QQ老师 如果有残缺的怎么办 不太会对账,有什么技巧吗
2022-12-05 10:51:10
QQ老师:回复会计学堂辅导老师你好,需要对方填写说明。
2022-12-05 11:02:45
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
刚接手物业会计账,领导让做1-6月收入与支出汇总,怎么查询
可通过科目余额表,选择1-6月进行查询 或者根据6月利润表,取本年累计数
15楼
2022-12-05 11:20:37
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