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会计的现金账和出纳的一样不
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ EVER 发表的提问:
员工参加公司培训花的打的的费用应计入管理费用下的什么科目呢?
管理费用-交通费
1楼
2022-12-04 19:00:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ benben 发表的提问:
老师您好,平时外出办事打的费用和停车费放哪个会计科目呀,
您好!作为办公费-差旅费就可以了。
2楼
2022-12-04 20:07:30
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benben:回复宋生老师 外出办事的打的费就写管理费用-办公费,停车费就写管理费用-差旅费对吧
2022-12-04 20:20:18
宋生老师:回复benben都写差旅费。。。。。。
2022-12-04 20:34:12
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妩媚的吐司 发表的提问:
公司购买一批劳保品50元没有发票用的是的士费的发票来顶替,那做账的时候这笔费用到底是些劳保费还是的士费呢
以取得的发票为准,做的士费
3楼
2022-12-04 21:05:28
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我们单位会计 8月底现金余额和出纳的余额是一样,但是9月账里拉出来的现金日记账和出纳现金日记账不一样
会计账里拉出来的现金日记账和出纳自己制表的现金日记账,9月借方是一样的,贷方不一样,会计贷方多了5000的支出,我们也查过了,排除了其他问题。就纠结在一个员工的预支上面,8月,员工预支了5000买东西,(会计是出纳都记账了,也入账了)9月,员工拿了9000的发票来报销。那扣除5000预支,给了他4000的现金,就清了。发票也都给会计入账了。凭证也没错,8月做的其他应收款,9月,借费用,贷其他应收和现金。就很奇怪为什么余额不一样两个人。账上比出纳那的现金少了五千块。出纳应该是没错的,因为他的表上的余额和真实的现金余额是一样的。有大师可以帮忙吗
4楼
2022-12-04 22:21:39
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林老师:回复爱笑的流沙要一笔一笔的对你的帐与会计出纳的帐,看不是不记重凭证多支出5000.
2022-12-04 22:32:31
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ???? 发表的提问:
出纳的现金和会计的账对不上怎么查对?
您好,常见的差错查找方法有以下几种:   1、差数法   差数法是按照错账的差数查找错账的方法。如会计凭证上记录的是:   借:应交税费——营业税           5 250     ——城市维护建设税    367.5     ——个人所得税           500     其他应交款—教育费附加     157.5       贷:银行存款                        6 275   若会计人员在记账时漏记了城市维护建设税367.5元,那么在进行应交税费总账和明细账核对时,就会出现总账借方余额比明细账借方余额多367.5元的现象。对于类似差错,应由会计人员通过回忆相关金额的记账凭证进行查找。   2、尾数法   对于发生的角、分的差错可以只查找小数部分,以提高查错的效率。如只差0.06元,只需看一下尾数有“0.06”的金额,看是否已将其登记入账。   3、 除2法   当账账、账证或账实不符,且差数为偶数时,应首先检查记账方向是否发生错误。在记账时,有时由于会计人员疏忽,错将借方金额登记到贷方或将贷方金额登记到了借方,这必然会出现一方合计数增多,而另一方合计数减少的情况,其差额恰是记错方向数字的1倍,且差数是偶数。对于这种错误的检查,可用差错数除以2,得出的商数就是账中记账方向的反方向数字,然后再到账目中去寻找差错的数字就有了一定的目标。如:   借:其他应收款——总务科  500    贷:库存现金             500   登记明细账时,错把其他应收款登记入贷方,总账与明细账核对时,就会出现总账借方余额大于明细账借方余额1 000元,将1 000元除以2,正好是贷方记错的500元。   4、除9法   除9法是指用对账差额除以9来查找差错的一种方法,主要适用于下列两种错误的查找:   (1)数字错位。在查找错误时,如果差错的数额较大,就应该检查一下是否在记账时发生了数字错位。在登记账目时,会计人员有时会把位数看错,把十位数看成百位数,百位数看成了千位数,把小数看大了;也可能把百位看成十位,千位看成百位数,把大数看小了。这种情况下,差错数额一般比较大,可以用除9法进行检查。如将70元看成了700元并登记入账,此时在对账时就会出现余额差700-70=630(元),用630元除以9,商为70元,70元就是应该记录的正确的数额。又如收入现金800元,误记为80元,对账结果会出现800-80=720(元)差值,用720元除以9,商为80元,商数即为差错数。   (2)相邻数字颠倒错误的查找。在记账时,有时易将相邻的两位数或三位数的数字登记颠倒了,如将86记成68,315记成了513,它们的差值分别是18和198,都可以被9整除,这样知道错误问题之后,进一步判断错在哪一笔业务上就可以了。 5、一笔一笔的核对方法。
5楼
2022-12-04 23:30:36
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????:回复王雁鸣老师 老师,我们的账没有这么复杂,没有交税金,也没有对公账户,就是现金账,从5月的单据错了一笔,7月单据错了一笔,8月的单据有一笔计入7月了,我把他踢出来,因为是兼职,每个月单据都是出纳收入和支出汇总给我结出余额,然后昨天我去拿8月的账我登记的结余数金额和我账就是错的这三笔数,
2022-12-05 00:26:25
王雁鸣老师:回复????您好,哦,查到了错了,再调整过来即可。
2022-12-05 00:49:44
????:回复王雁鸣老师 但是出纳不承认呀,他非说他手里现金少了3800
2022-12-05 01:18:48
王雁鸣老师:回复????您好,那需要汇报给老板处理了。因为您和出纳已经解决不了问题了。
2022-12-05 01:30:23
????:回复王雁鸣老师 老板说拿凭证和现金日记账对,但我不知道出纳登没有登记?
2022-12-05 01:58:04
王雁鸣老师:回复????您好,先核对之后,再把实际情况汇报给老板
2022-12-05 02:24:58
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 5fsshz 发表的提问:
手工账上,出纳登记日记账,会计和出纳对账的时候,如果会计不登记现金、银存明细账,会计怎样得知现金和银存的余额的,又是怎样和会计对的?
你好,会计和出纳一般是期末对账,会计登记 现金和银行存款的总账,结出余额与出纳核对
6楼
2022-12-05 00:40:08
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5fsshz:回复立红老师 会计总账是根据科目余额汇总表登记,那么在做钉子账户的库存现金和银行存款时,会计是要把出纳的日记账来登记吗?
2022-12-05 01:14:47
立红老师:回复5fsshz你好,做丁字账户的库存现金和银行存款时,会计是根据记账凭证来做的
2022-12-05 01:29:56
5fsshz:回复立红老师 做好丁字账户然后做科目余额表,在根据科目余额表登记现金、银存总账,月末和出纳核对是吗?
2022-12-05 01:47:35
立红老师:回复5fsshz你好,是的,是这样的。
2022-12-05 02:14:58
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 白付@美眉(琪) 发表的提问:
现金流量表中,往来款是放到其他与经营有关的现金吗
是的
7楼
2022-12-05 01:38:41
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白付@美眉(琪):回复赵老师 那我编制现金流量时就按单位现金加上银行的收入和应收款计入销售商品、提供劳务收到到现金,往来和别的算其他与经营有关现金。最后现金加上银行的本期合计就是现金流入小计,行吗
2022-12-05 02:00:58
赵老师:回复白付@美眉(琪)销售商品\提供劳务收到到现金,往来和别的算其他与经营有关现金就是现金流入小计.
2022-12-05 02:15:30
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
出纳和会计的现金帐余额相同,盘库时出纳现金短款怎么查找?
出纳和会计的现金帐每个月都是核对余额的,账面的余额都是相同的。出纳请假一个月,前后有三个月没有盘点现金,现在是出纳的现金日记账和会计的账目余额是相对的,可是出纳库里面的现金少了六千多,这应该怎么查找?
8楼
2022-12-05 03:02:23
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田老师:回复爱笑的流沙一笔笔勾,看看是不是记反了,不然只能是出纳赔了
2022-12-05 03:18:01
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 寂寞的帆布鞋 发表的提问:
请问主表的经营活动产生的现金流量净额与附表的不等,一般会是什么情况产生的?是不是只要是在主表的经营活动产生的现金流量中有体现的数字都应该在附表项目中体现?谢谢!
在编现金流量表的时候,要让主表和附表平衡,就要统一二者的口径,比如你说的因为财务费用填上就不平,就要你跟主表结合,看主表中的财务费用支出,是算在了经营活动还是筹资活动的现金流量,一般来说,财务费用中的利息收入和手续费,计入经营活动,利息支出计入筹资活动;那么对应的附表中的“财务费用”一栏,你就应该填的是财务费用中的利息支出,而不是全部财务费用,不然就两边不平衡了
9楼
2022-12-05 04:29:02
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 沉默的豌豆 发表的提问:
假如是7月领的证件,8月份出的税务登记证,当月无收入,那么6月,7月刻章,办证用的费用记到哪 是管办证用的费用理费用-开办费么
是的
10楼
2022-12-05 05:49:38
全部回复
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 发表的提问:
请问老师,会计登的现金和银行日记账和出纳登的现金和银行日记账是一样的吗?
你好,不一样的,会计的可能是汇总登记的
11楼
2022-12-05 07:03:53
全部回复
清:回复暖暖老师 那个地方是汇总登记啊
2022-12-05 07:33:16
暖暖老师:回复会计的,这个差不多的
2022-12-05 07:49:38
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 贪玩的春天 发表的提问:
吸收权益性投资收到的现金在财务报告哪里可以看到呢?
你好!应该在财务报告中现金流量表中可以看到,或直接看实收资本中看。
12楼
2022-12-05 08:10:07
全部回复
贪玩的春天:回复晓海老师 现金流量表中筹资活动中产生的现金流量中有吸收投资收到的现金,但并没有吸收权益性投资收到的现金,难道现金流量表中吸收投资收到的现金就是吸收权益性投资收到的现金吗?
2022-12-05 08:40:12
晓海老师:回复贪玩的春天你好!应该包括在里面。:"吸收投资所收到的现金"项目反映什么内容?   答:本项目反映企业收到的投资者投入的现金,包括以发行股票、债券等方式筹集的资金实际收到款项净额(发行收入减去支付的佣金等发行费用后的净额)。以发行股票、债券等方式筹集资金而由企业直接支付的审计、咨询等费用,在"支付的其他与筹资活动有关的现金"项目反映,不从本项目内减去。
2022-12-05 09:08:04
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 怡然的时光 发表的提问:
长期借款原本3年,现在已经还了两年,剩下一年没还,为什么计入“一年内到期的非流动资产”,而不是“一年内到期的非流动负债”呢
是“一年内到期的非流动负债”
13楼
2022-12-05 09:05:57
全部回复
怡然的时光:回复赵老师 那是齐红老师讲错了吗?那不是误人子弟吗?
2022-12-05 09:55:31
赵老师:回复怡然的时光负债不会分类到资产中,你看的是讲义吗。
2022-12-05 10:10:52
怡然的时光:回复赵老师 不是讲义,是齐红老师1.12的录播课,6分钟左右的样子
2022-12-05 10:26:04
赵老师:回复怡然的时光列报在负债中,情况会反应给齐老师。谢谢你的意见。
2022-12-05 10:51:18
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.45w
引用 @ 四叶草 发表的提问:
请问老师,出纳的现金帐的库存现金和会计做的帐的库存现金不一样可以吗?
你好,不可以,账务和实务要相符的
14楼
2022-12-05 10:16:11
全部回复
四叶草:回复暖暖老师 老师,有一笔帐会计做的是冲帐,出纳也须要补这笔帐的单据吗?
2022-12-05 10:26:51
暖暖老师:回复四叶草是的,需要补得,否则对账数字不一致
2022-12-05 10:55:17
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 魔幻的山水 发表的提问:
会计现金账和出纳现金账核对,支出和收入同时少了100,但是余额对的上,这样的可以的么? 还有一个就是,出纳收到借款30万其中现金10万,承兑20万,她计入现金增加30万,贴现费用现金支出5万,而我做账是借现金100 应收票据20贷其他应付款 再做一笔借现金15万,费用5万贷应收票据20万,可是这样现金支出和收入就和出纳的现金收入支出就有一个差额,所以收入和支出会不一样,但是余额确是对的上的,求老师帮我解答一下,谢谢
1.支出和收入同时少了100,但是余额对的上,这样的可以的么? 不可以,调整过来。 2.问题都知道出在哪了,按实际的业务调整过来。
15楼
2022-12-05 11:38:34
全部回复
魔幻的山水:回复赵老师 出纳收到借款30万其中现金10万,承兑20万,她计入现金增加30万,贴现费用现金支出5万,而我做账是借现金10应收票据20贷其他应付款30 再做一笔借现金15万,费用5万贷应收票据20万,可是这样现金支出和收入就和出纳的现金收入支出就有一个差额,所以收入和支出会不一样,但是余额确是对的上的,这个应该怎么做分录呢,求老师帮我解答一下
2022-12-05 12:15:29
赵老师:回复魔幻的山水一笔一笔说吧,第一笔是收到借款 借:库存现金10 借:应收票据20 贷:其他应付款30 第二笔汇票贴现 借:库存现金 15 借:财务费用 5 贷:应收票据 20
2022-12-05 12:26:15
魔幻的山水:回复赵老师 可是这样做的话,合出纳的收入支出就不一致啦?
2022-12-05 12:40:08
赵老师:回复魔幻的山水真实业务是这样的
2022-12-05 12:56:53

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