咨询
完善会计电算化内部控制制度
分享
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 顽石 发表的提问:
老师,注册会计师在了解被审计单位内部控制时,不需要了解与会计估计相关的内部控制吗?为什么?
不需要的。 你这了解内控是第一环节的了解处理。不需要去专门考虑会计估计 相关的 后面进行具体会计估计 处理时再进行处理
31楼
2022-12-08 15:33:09
全部回复
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 戈戈戈 发表的提问:
不属于现金管理内部控制制度的是
学员您好,提问请先提供问题资料,以便老师知道能否帮助你。
32楼
2022-12-08 15:50:14
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 棉糀鎕 发表的提问:
我们自己内部控制税负率为3%,对外控制在6%,这个怎么计算
你好!你是说税负率是怎么计算的吗?还是什么
33楼
2022-12-08 15:55:29
全部回复
棉糀鎕:回复宋生老师 老师,资产负债表中其他应付款为负数,正常吗
2022-12-08 16:42:26
宋生老师:回复棉糀鎕你好!你填入其他应收款就好了。
2022-12-08 17:03:17
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 唠叨的钢笔 发表的提问:
15.小企业的现金管理内部控制制度一般包括( )。 A.内部牵制制度 B.现金开支授权批准制度 C.日清月结制度 D.现金清查制度
你好,答案应该是ABC,选项D现金清查制度是选项C日清月结制度中的一项内容。
34楼
2022-12-08 16:14:59
全部回复
龙枫老师
职称:注册会计师,国际税收协会会员
4.99
解题: 1.55w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
57. 下列各项中,企业的内部控制措施包括( )。 A.预算控制 B.会计系统控制 C.运营分析控制 D.信息内部公开 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:ABC 我的答案:ABC 参考解析: 选项ABC,均属于企业内部控制措施; 选项D,属于行政事业单位内部控制的方法,不属于企业内部控制措施。 故选ABC。 行政单位内部信息需要公开吗?
行政单位内部信息一般是不需要公开的
35楼
2022-12-09 11:26:19
全部回复
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @  发表的提问:
政府内部审计,半年度进行审计,编制审计整改报告,然后整改,体现了内部控制对吗
你好 是的 这个体现了内部控制
36楼
2022-12-09 11:49:20
全部回复
:回复答疑苏老师 不是还有外审吗
2022-12-09 12:21:09
答疑苏老师:回复你好 外审不属于内部控制
2022-12-09 12:31:51
:回复答疑苏老师 啊,内部控制只有内部的呀
2022-12-09 12:42:43
答疑苏老师:回复你好 是的 内部控制指的内部的
2022-12-09 13:03:06
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 圆君儿 发表的提问:
一个会计小白,接手一个新的初创公司,公司所有制度都不完善,财务这块儿就更不说了。之前,他们是自己记的流水账。怎么制定公司内控制度?怎么建账,做账?现在,要怎么着手工作啊?
你好。同学。 首先,你熟悉企业的内部流程和日常经营。然后根据你的实际情况制定财务制度。大致是如下方面 1.销售收款、销售合同、销售发票方面 2.采购付款方面 3.内部报销、请款流程方面 4.其他财务相关方面 建账,根据目前现有的实际经营数据建账,建账后开始正常做账。
37楼
2022-12-09 12:08:59
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ start 发表的提问:
老师咱那有企业财务内部控制制度吗
http://www.xuexila.com/fwn/wenmi/guizhangzhidu/727719.html你好,企业财务内控制度范文3篇
38楼
2022-12-11 11:27:29
全部回复
沈家本老师
职称:注册会计师,税务师,律师
4.99
解题: 0.6w
引用 @ 随波逐流 发表的提问:
有商超完整的内控制度吗,求发。
   天虹商场股份有限公司内部控制规则落实自查表    内部控制规则落实自查事项 是/否/不适用 说明    一、内部审计运作    1、内部审计部门负责人是否为专职,并由    董事会或者其专门委员会提名,董事会任 是    免。    2、公司是否设立独立于财务部门的内部审 是    计部门,是否配置专职内部审计人员。    3、内部审计部门是否至少每季度向董事会 是    或者其专门委员会报告一次。    4、内部审计部门是否至少每季度对如下事    --- ---    项进行一次检查:    ( 1)募集资金存放与使用 是    (2)对外担保 是    (3)关联交易 是    (4)证券投资 是    (5)风险投资 是    (6)对外提供财务资助 是    (7)购买和出售资产 是    (8)对外投资 是    (9)公司大额非经营性资金往来 是    ( 10)公司与董事、监事、高级管理人员、    控股股东、实际控制人及其关联人资金往来 是    情况    5、董事会或者其专门委员会是否至少每季    度召开一次会议,审议内部审计部门提交的 是    工作计划和报告。    6、专门委员会是否至少每季度向董事会报    告一次内部审计工作进度、质量以及发现的 是    重大问题等内部审计工作情况。    7、内部审计部门是否在每个会计年度结束    前 2 个月内向董事会或者其专门委员会提    交次一年度内部审计工作计划,并在每个会 是    计年度结束后 2 个月内向董事会或其专门    委员会提交年度内部审计工作报告。    二、信息披露的内部控制    1、公司是否建立信息披露事务管理制度和 是    重大信息的内部保密制度。    1   2、公司是否指派或授权董事会秘书或者证   券事务代表负责查看互动易网站上的投资 是   者提问,并根据情况及时处理。   3、公司与特定对象直接沟通前是否要求特 是   定对象签署承诺书。   4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个   交易日内,是否编制《投资者关系活动记录   表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 是   稿、提供的文档等附件(如有)及时在深交   所互动易网站刊载,同时在公司网站(如有)   刊载。   三、内幕交易的内部控制   1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管   理制度,对内幕信息的保密管理及在内幕信 是   息依法公开披露前的内幕信息知情人员的   登记管理做出规定。   2、公司是否在内幕信息依法公开披露前,   填写《上市公司内幕信息知情人员档案》 并 是   在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘   录,相关人员是否在备忘录上签名确认。   3、公司是否在年报、半年报和相关重大事   项公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人   员买卖本公司证券及其衍生品种的情况进   行自查。发现内幕信息知情人员进行内幕交 是   易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信   息进行交易的,是否进行核实、追究责任,   并在 2 个工作日内将有关情况及处理结果   报送深交所和当地证监局。   4、公司董事、监事、高级管理人员和证券   事务代表及前述人员的配偶买卖本公司股 是   票及其衍生品种前是否以书面方式将其买   卖计划通知董事会秘书。   四、募集资金的内部控制   1、公司及实施募集资金项目的子公司是否   对募集资金进行专户存储并及时签订《募集 是   资金三方监管协议》。   2、内部审计部门是否至少每季度对募集资   金的使用和存放情况进行一次审计,并对募 是   集资金使用的真实性和合规性发表意见。   3、除金融类企业外,公司是否未将募集资   金投资于持有交易性金融资产和可供出售   的金融资产、借予他人、委托理财等财务性 是   投资,未将募集资金用于风险投资、直接或   者间接投资于以买卖有价证券为主要业务    2   的公司或用于质押、委托贷款以及其他变相   改变募集资金用途的投资。   4、公司在进行风险投资时后 12 个月内,是   否未使用闲置募集资金暂时补充流动资金,   未将募集资金投向变更为永久性补充流动 是   资金,未将超募资金永久性用于补充流动资   金或归还银行贷款。   五、关联交易的内部控制   1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10   个交易日内通过深交所业务专区“资料填   报:关联人数据填报”栏目向深交所报备关 是   联人信息。关联人及其信息发生变化的,公   司是否在 2 个交易日内进行更新。公司报备   的关联人信息是否真实、准确、完整。   2、公司是否明确股东大会、董事会对关联   交易的审批权限,制定相应的审议程序,并 是   得以执行。   3、公司董事、监事、高级管理人员、控股   股东、实际控制人及其关联人是否不存在直 是   接、间接和变相占用上市公司资金的情况。   4、公司关联交易是否严格执行审批权限、 是   审议程序并及时履行信息披露义务。   六、对外担保的内部控制   1、公司是否在章程中明确股东大会、董事   会关于对外担保事项的审批权限以及违反 是   审批权限和审议程序的责任追究制度。   2、公司对外担保是否严格执行审批权限、 是   审议程序并及时履行信息披露义务。   七、重大投资的内部控制   1、 公司是否在章程中明确股东大会、董事   会对重大投资的审批权限和审议程序,有关 是   审批权限和审议程序是否符合法律法规和   深交所业务规则的规定。   2、公司重大投资是否严格执行审批权限、 是   审议程序并及时履行信息披露义务。   3、公司在以下期间,是否未进行风险投资:    ( 1)使用闲置募集资金暂时补充流动资金   期间;(2)将募集资金投向变更为永久性补 是   充流动资金后十二个月内;(3)将超募资金   永久性用于补充流动资金或归还银行贷款   后的十二个月内。   八、其他重要事项   1、公司控股股东、实际控制人是否签署了 是    《控股股东、 实际控制人声明及承诺书》并    3   报深交所和公司董事会备案。控股股东、实   际控制人发生变化的,新的控股股东、实际   控制人是否在其完成变更的一个月内完成    《控股股东、实际控制人声明及承诺书》的   签署和备案工作。   2、公司董事、监事、高级管理人员是否已   签署并及时更新《董事、监事、高级管理人 是   员声明及承诺书》后报深交所和公司董事会   备案。   3、除参加董事会会议外,独立董事是否每 独董姓名 天数   年保证安排合理时间,对公司生产经营状 郭晋龙 7 天   况、管理和内部控制等制度的建设及执行情 是 涂成洲 11 天   况、董事会决议执行情况等进行现场检查。    商场股份有限公司董事会    二○ 年 月 日
39楼
2022-12-11 11:47:05
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 梦里不知身是客 发表的提问:
30. 下列各项中,不属于企业内部控制措施的是( )。 A.不相容职务分离控制 B.经营管理控制 C.授权审批控制 D.会计系统控制 题目笔记 纠错 隐藏答案 收藏 参考答案:B 我的答案:D 参考解析: 企业内部控制措施包括:不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制。 B?
是的,经营管理控制不是属于内部 控制措施,内部控制措施一定是经营中各环节的控制措施。
40楼
2022-12-11 12:11:09
全部回复
梦里不知身是客:回复陈诗晗老师 怎么感觉是一个意思呀
2022-12-11 12:28:06
陈诗晗老师:回复梦里不知身是客经营管理是宏观层面 上的,内部控制是细节上的
2022-12-11 12:55:05
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 杨晓华 发表的提问:
邹老师,那现在是该怎么办呢,要改一下会计制度吗,在哪里改,还是说这个是内帐,可以不必摊销?
在原问题下面追问
41楼
2022-12-11 12:36:44
全部回复
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 舒适的灯泡 发表的提问:
销售与收款环节内部控制的制度有哪些?关键控制点有哪些?
销售到收款 几乎涵盖了物流的整个出库流程和财务整个销售、收款、催款等流程。这里的控制点很多。比较大的控制点为: 1、销售确认环节 2、确认应收款环节 3、应收款收回确认环节 4、货物移交(出库、对方接收)环节 当然还包括不相容职务分离、退货控制等环节
42楼
2022-12-11 12:44:59
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 圆儿嘟嘟呐 发表的提问:
财务管理制度的内容是不是包括:财务工作制度,财务收支管理制度,财务管理制度,内部牵制制度,稽核制度,会计监督制度,现金管理制度,银行管理制度,预算管理制度,库存管理制度,固定资产管理制度,费用报销制度,还有什么内容吗
你好,一般就是这些了哦,你说的这个就很全了
43楼
2022-12-12 10:48:00
全部回复
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 一ru既往 发表的提问:
老师,有行政事业单位内部控制制度,有模版吗
https://baike.so.com/doc/5436950-5675253.html行政事业单位内部控制制度
44楼
2022-12-12 11:06:37
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.09w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
对于控制测试。首先是要先了解内部控制。其次,如果拟信耐内部控制,则测试内部控制的有效性,如果不信耐内部控制,则不管是针对重大错报风险,还是特别风险的内部控制,都可以不测试,对吧?
同学你好 对的 是这样的
45楼
2022-12-12 11:27:15
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×