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完善监督机制和规范会计体系
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 稀释 发表的提问:
公司采购自采的东西单价价位每次都有变动,采购不管单价光管买,库管光管数量不管单价,老板让会计监督,这个该怎么规范化呢?
建议让入库单和出库单都注明单价。
136楼
2023-01-12 08:26:25
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稀释:回复方老师 我们有手工入库单,没出库单(因为是原材料)每次库管把单子给会计会计就得逐项对单价,这样挺麻烦的。有什么别的办法去规范一下吗?
2023-01-12 08:46:32
方老师:回复稀释让老板要求下,可以让仓库做个库存电子表。
2023-01-12 08:57:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
董事会研究决定初步达成向企业投资意向是不是属于会计核算和监督
不算,只是投资意向,而没有真正投资
137楼
2023-01-12 08:49:58
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 儒雅的眼神 发表的提问:
工程监督费用记在哪个科目,工程已经建完。
你好,是什么情况下工程已经建完 了还会发生 工程监督费用?
138楼
2023-01-12 09:15:10
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儒雅的眼神:回复邹老师 厂房质量监督书费
2023-01-12 09:33:51
邹老师:回复儒雅的眼神你好,那可以计入管理费用科目核算
2023-01-12 09:56:54
儒雅的眼神:回复邹老师 分录怎么写
2023-01-12 10:24:14
邹老师:回复儒雅的眼神你好,借;管理费用,贷;库存现金等科目
2023-01-12 10:43:32
微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 甜蜜的墨镜 发表的提问:
属于财政部门会计监督主要内容有什么
财政部门会计监督的主要内容 ①是否依法设置会计账簿; ②会计凭证、会计账簿、财务会计报告和其他会计资料是否真实、完整; ③会计核算是否符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定; ④从事会计工作的人员是否具备专业能力、遵守职业道德等。
139楼
2023-01-12 09:45:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 宋慧敏 发表的提问:
会计监督库管盘点盘点表怎么设置格式?
http://www2.acc5.cn/download/cat_9/t1/
140楼
2023-01-27 10:12:38
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ あ姿べ 发表的提问:
公司必须监督员工完成个税汇算清缴吗?
你好,税务局要求你们全员申报的吗?
141楼
2023-01-27 10:29:30
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あ姿べ:回复郭老师 没有叫我们
2023-01-27 10:42:12
郭老师:回复あ姿べ你好,没有说的话你不用打。
2023-01-27 11:02:01
一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 长情的帆布鞋 发表的提问:
下列各种做法中,能够降低检查风险的有( )。 A、恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围 B、限制审计报告用途 C、审慎评价审计证据 D、加强对已执行审计工作的监督和复核
ACD 【答案解析】 检查风险取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性,与限制审计报告用途之间没有关系。
142楼
2023-01-27 10:43:47
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
、下列各种做法中,能够降低检查风险的有( )。 A、恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围 B、限制审计报告用途 C、审慎评价审计证据 D、加强对已执行审计工作的监督和复核
您好 选择ACD 检查风险取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性,与限制审计报告用途之间没有关系。
143楼
2023-01-27 10:50:59
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 淡定的羊 发表的提问:
下列各种做法中,能够降低检查风险的有( )。 A、恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围 B、限制审计报告用途 C、审慎评价审计证据 D、加强对已执行审计工作的监督和复核
ACD 【答案解析】 检查风险取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性,与限制审计报告用途之间没有关系。
144楼
2023-01-28 08:19:55
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
您好,怎么查看市场监督管理签署完的合同。
你好 同学 可以去当地市场监督管理局查询。
145楼
2023-01-28 08:42:16
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一间房老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.08w
引用 @ 受伤的中心 发表的提问:
下列各种做法中,能够降低检查风险的有( )。 A、恰当设计审计程序的性质、时间安排和范围 B、限制审计报告用途 C、审慎评价审计证据 D、加强对已执行审计工作的监督和复核
ACD 【答案解析】 检查风险取决于审计程序设计的合理性和执行的有效性,与限制审计报告用途之间没有关系。
146楼
2023-01-28 08:55:33
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叶子老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.13w
引用 @ ??? 发表的提问:
D为什么不选,也是社会监督
会计工作的社会监督,主要是指由注册会计师及其所在的会计师事务所等中介机构 接受委托,依法对单位的经济活动进行审计,出具审计报告,发表审计意见的一种监督制度。
147楼
2023-01-28 09:14:58
全部回复
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小叶子 发表的提问:
实际工作中,您认为财务总监和CEO的工作关系更偏向于()A、合作伙伴 B、财务总监对CEO其监督作用 C、财务总监是CEO的下属
A
148楼
2023-01-29 08:31:23
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小叶子:回复袁老师 但在地位上始终还是CEO的下属是吗老师?
2023-01-29 08:49:49
袁老师:回复小叶子是的 ,现在就是这样的现状啊
2023-01-29 09:07:08
小叶子:回复袁老师 好的,O(∩_∩)O谢谢袁老师
2023-01-29 09:21:15
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ A会计学堂-课程辅导王老师 发表的提问:
老师,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督还是控制活动呢?
你好,商业银行内部控制的审计人员属于内部监督
149楼
2023-01-29 08:59:45
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宫宫老师
职称:注册会计师
5.00
解题: 0.01w
引用 @ 彩色的雨 发表的提问:
被审计单位存在协助管理层监督内部控制的内部审计部门,注册会计师在了解被审计单位对控制的监督时,下列各项中,需要进一步考虑的有( )。 A、独立性和权威性 B、是否有足够的人员、培训和特殊技能 C、是否坚持适用的专业准则 D、是否不承担经营管理责任
ABCD 【答案解析】 除此之外,还需要进一步考虑的因素有:(1)向谁报告,例如,直接向董事会、审计委员会或类似机构报告,对接触董事会、审计委员会或类似机构是否有限制;(2)活动的范围,例如,财务审计和经营审计工作的平衡,在分散经营情况下,内部审计的覆盖程度和轮换程度;(3)计划风险评估和执行工作的记录及形成结论的适当性。 【该题针对“了解对控制的监督”知识点进行考核】
150楼
2023-01-29 09:12:00
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