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会计记账凭证借贷方填写方法
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 橪一 发表的提问:
请问管理费用在借方是负数,填写记账凭证时是要红字填写吗,它的合计数也需要红字吗
你好是的,是需要这么填写的。
241楼
2023-02-26 17:27:29
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橪一:回复郭老师 哦哦好的谢谢老师
2023-02-26 17:59:33
橪一:回复郭老师 请问如果上月收到预收账款,本月销售商品,又收到货款,记账凭证摘要怎么写
2023-02-26 18:26:31
郭老师:回复橪一你好,两个业务是吗 确认收入一笔,然后收到预收账款一笔。
2023-02-26 18:51:32
橪一:回复郭老师 嗯嗯对的,他的分录答案是这样的: 借:预收账款―潮海公司 129950 贷:主营业务收入-CO1 115 000 应交税费----应交增值税(销项税额)     14950.00   由于上月预收海潮公司货款10200元,销售这类业务实际工作中,销售和收款时一般全部通过预收账款科目核算,可以全面记录与购货单位货款结算情况,反映这类企业的信用状况。 借:银行存款 119750  贷:预收账款―潮海公司 119750 老师我想问下这个第二个分录在填制记账凭证时候的摘要需要怎么写
2023-02-26 19:04:41
郭老师:回复橪一预收某某公司某某货款。
2023-02-26 19:31:09
橪一:回复郭老师 谢谢老师
2023-02-26 19:49:25
郭老师:回复橪一不用客气的,应该的。
2023-02-26 20:15:43
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 柔弱的绿茶 发表的提问:
哪些科目借计减少,贷记增加
你好!借减贷增:负债以及所有者权益类科目;损益类科目中的收入类。余额在贷方
242楼
2023-02-26 17:38:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ . 发表的提问:
请问有哪些账户是不设借贷方向需要用红笔登记减少额的呢
都得设置借贷方向,只不过是费用成本的等损益类发生格借方登记发生额,有贷方的放到借方负数
243楼
2023-02-26 17:55:42
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Ricky 老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.90
解题: 0.02w
引用 @ 幸福的小猫咪 发表的提问:
公司卖一辆车,记账凭证上借方是银行存款,贷方怎么记
看原来记的科目,如果是固定资产,按照固定资产清理科目进项处理。 固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理
244楼
2023-02-26 18:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
通过原始凭证填写通用记账凭证的时候怎么判断是给卖方还是买方登记凭证
这个需要你知道用什么会计科目,是增加还是减少
245楼
2023-02-27 07:01:45
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陈橙老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.25w
引用 @ 灵巧的草莓 发表的提问:
请问为什么书上写收款凭证是计入贷方科目,而付款凭证又是计入借方科目?难道不是资产类科目借加贷减,收款计借方,付款计贷方么?
收款凭证贷方科目填写的是“库存现金”、“银行存款”相对应的科目--对方科目。 比如:借:库存现金 贷:其他应收款
246楼
2023-02-27 07:08:49
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灵巧的草莓:回复陈橙老师 没懂 是规定好了的收款凭证就应该是填写在贷方么?
2023-02-27 07:29:03
陈橙老师:回复灵巧的草莓不是,那句话的意思是贷方科目写的是库存现金和银行存款的对方科目
2023-02-27 07:58:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ . 发表的提问:
登记账簿时的借贷方向是根据什么来填
您好,是根据记账凭证的借贷方来填写的,余额的借贷方向是根据科目性质来确定的。比如现金日记账,是资产类的,余额方向是借方,其他科目类同。
247楼
2023-02-27 07:27:06
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.:回复王雁鸣老师 偿还货款不就是不就是出钱了,是贷吗,为什么登记账簿是写在借呢
2023-02-27 07:52:21
王雁鸣老师:回复.您好,是的,偿还货款是出钱的,是贷的。登记哪个科目的账簿是写在借方啊?
2023-02-27 08:15:29
.:回复王雁鸣老师 零基础学建账,课时5
2023-02-27 08:30:39
王雁鸣老师:回复.您好,偿还货款,是出钱的,现金或者银行存款是减少的,要记在贷方,也就是支出方,但是相对应的科目应付账款,出是减少的,相当于欠别人的欠账减少了,要记在借方的,负债类科目,借方代表减少的。
2023-02-27 08:51:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 发表的提问:
写记账凭证 财务费用可以用贷方吗?
你好,可以的
248楼
2023-02-27 07:56:54
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冰儿老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 也許、啲也許 发表的提问:
这是银行的记账凭证,这里的借方发生额和贷方发生额表示的是什么?
银行的借,表示银行支出,贷表示存入
249楼
2023-02-27 08:17:59
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 初级协议班~西 发表的提问:
做记账凭证汇总是,没有发生额的怎样记载借,贷方
你好 没有发生额,那么不需要记录的
250楼
2023-02-28 06:53:53
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初级协议班~西:回复王超老师 意思是没有发生额的收入,是不用写记账汇总凭证是吗?
2023-02-28 07:19:57
王超老师:回复初级协议班~西是的,没有发生额,那么就不记账阿
2023-02-28 07:40:21
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 含糊的身影 发表的提问:
记账凭证有外币 每月凭证汇总表借 贷双方的合计数也应该一样吧
学员你好,不是很明白你的意思。 如果没有发生额的话,外币期初和期末数是一样的
251楼
2023-02-28 07:21:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 22年初协议14班王书素 发表的提问:
老师您好,我这个记账凭证这样填写,下面的合计那要不要写上5020
需要写上合计金额的
252楼
2023-02-28 07:35:38
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
会记基础中的借贷记账法的借方登记什么什么,贷方登记什么什么,这么东西怎么记?
资产成本费用类借增贷减 负债所有者权益收入利润类借减贷增
253楼
2023-02-28 07:53:10
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ Cui 发表的提问:
厨房买馒头的记账凭证,摘要,借贷方?
摘要:XXX报销厨房购买馒头款 借:管理费用——福利费 贷:库存现金
254楼
2023-02-28 08:15:00
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Cui:回复江老师 那结账时,这个馒头钱的财务处理借贷方
2023-02-28 08:46:40
江老师:回复Cui贷方是库存现金报销处理
2023-02-28 09:05:25
Cui:回复江老师 有加工环节的企业,餐饮费不需要转到基本生产成本,直接人工里面去么?如果放在管理费用里面,最后直接减掉了
2023-02-28 09:17:13
江老师:回复Cui你们是餐饮业还是职工食堂呢?
2023-02-28 09:32:41
Cui:回复江老师 职工食堂
2023-02-28 09:48:24
江老师:回复Cui那就是直接计入管理费用——福利费处理。
2023-02-28 10:15:41
Cui:回复江老师 我单位是做腐竹的,月末一次加权平均单价核算腐竹成本,餐饮费算在管理费用里面,最后直接减掉,老师是这意思吧?
2023-02-28 10:36:31
江老师:回复Cui核算成本是生产成本计算表,餐饮费计入管理费用,是冲减本年利润的数据,按利润表进行填列
2023-02-28 11:05:40
Cui:回复江老师
2023-02-28 11:22:22
Cui:回复江老师 我是看到这个糊涂了
2023-02-28 11:35:46
Cui:回复江老师 这个是会计学堂星美电器真账实操
2023-02-28 11:49:57
江老师:回复Cui一、分录是: 借:管理费用——福利费 贷:应付职工薪酬——福利费 二、借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款(或库存现金)
2023-02-28 12:13:17
Cui:回复江老师 老师说的是管理费用图片所示实操没有,有的是直接成本
2023-02-28 12:31:52
江老师:回复Cui当然有的直接计入直接成本,如工人的福利费
2023-02-28 12:59:22
Cui:回复江老师 老师的借贷方都没有直接成本
2023-02-28 13:12:47
江老师:回复Cui借:生产成本——直接人工 贷:贷:应付职工薪酬——福利费
2023-02-28 13:22:49
Cui:回复江老师 我是哪里没有弄明白呢
2023-02-28 13:41:46
江老师:回复Cui工资、福利费可以计入管理费用、销售费用、生产成本、制造费用的。就是按员工的性质入账处理
2023-02-28 13:54:35
Cui:回复江老师 我这里的餐费主要是给车间工人的,所以,对我而言应付职工薪酬对应的借方应该是生产成本,这样理解对么?
2023-02-28 14:21:00
江老师:回复Cui对就是计入公司的”生产成本——直接人工“处理。肯定有也管理人员吃,因此也有管理费用——福利费
2023-02-28 14:37:00
Cui:回复江老师 彻底懂了
2023-02-28 14:50:43
江老师:回复Cui有不明白的问题再咨询
2023-02-28 15:13:32
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 5.08w
引用 @ 高大的哑铃 发表的提问:
借原材料 贷银行存款 应付账款怎样填写会计凭证是填两张付款凭证跟转账凭证有关吗
同学 您好 可以填写一张凭证 借:原材料 贷:银行存款 应付账款
255楼
2023-03-01 07:02:25
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