咨询
支付明年财产保险费会计分录
分享
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 协议16班-陈陈 13137411 发表的提问:
公司给交的养老保险、医疗保险、失业保险怎么做会计分录?计提的、支付的应如何做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
121楼
2023-01-08 12:08:59
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小马 发表的提问:
支财产险及收到保险公司理赔金,如何出分录
借 管理费用 贷银行存款 借 银行存款 贷其他应收款
122楼
2023-01-09 08:41:34
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
支付车辆的保险费,没有发票,而且这个车不是单位的固定资产,怎么做会计分录
借营业外支出 贷银行
123楼
2023-01-09 08:56:44
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ Dan-rrr 发表的提问:
支付车辆的保险费,没有发票,而且这个车不是单位的固定资产,怎么做会计分录
你好,既然不是单位的固定资产,是什么情况需要支付保险费 借;管理费用,贷;银行存款等科目 做无票费用支出,汇算清缴做纳税调增处理
124楼
2023-01-09 09:21:32
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 惠子 发表的提问:
实操里建筑会计-业务7 支付意外保险费2019年7月4日,支付电力局综合楼工程意外伤害保险费12,640.00元,出纳以银行转账支票付讫。[Image:{2BFE8FB0-7552-F0DC-345B-7961EECBC2DB}.png]会计分录为什么不把增值税列出来
同学您好,如果是Q、Q群的问题,因Q、Q群的图片无法采集,请补充下图片,这样平台老师也可以更便利给您解答。
125楼
2023-01-09 09:39:39
全部回复
惠子:回复朴老师 我已经整明白了。谢谢老师
2023-01-09 10:06:44
朴老师:回复惠子好的,请不用客气哦
2023-01-09 10:35:02
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
请问老师,支付工商联环境保护商会2019年会费,怎么做会计分录,进管理费用什么明细科目?
可以做管理费用-其他就可以。
126楼
2023-01-09 09:50:59
全部回复
妮妮:回复maize老师 好的
2023-01-09 10:19:49
maize老师:回复妮妮满意请给五星好评,谢谢。
2023-01-09 10:32:18
妮妮:回复maize老师 一定给老师好评
2023-01-09 10:51:41
妮妮:回复maize老师 还想问一下老师,可以放在管理费用会务费里面吗?不过我们公司会计分录里明细科目没有会务费
2023-01-09 11:16:23
妮妮:回复maize老师 需要设吗
2023-01-09 11:43:40
maize老师:回复妮妮你这个不是会务费啊,
2023-01-09 12:10:35
妮妮:回复maize老师
2023-01-09 12:26:04
maize老师:回复妮妮满意请给五星好评,谢谢。
2023-01-09 12:55:47
小钰老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 玉 发表的提问:
21年保险费误计入固定资产了,22年如何修改会计分录呢
你好,金额不重大直接按正确的固定资产金额算出折旧后,调整费用差额 借管理费用 贷固定资产 借相关费用 贷累计折旧(或者相反分录) 金额重大的,上面费用科目换成以前年度损益调整
127楼
2023-01-10 09:24:39
全部回复
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ Y 发表的提问:
特殊工种职工支付的法定人身安全保险费入会计做账分录
借:管理费用--福利费 贷:应付职工薪酬--职工保险 借:应付职工薪酬--职工保险 贷:银行存款
128楼
2023-01-10 09:39:33
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 彪壮的灰狼 发表的提问:
用银行存款支付下一年度财产保险费6000元(含税,取得增值税普通发票)借:预付账款 明细账写啥
你好,二级科目写保险公司的名称。
129楼
2023-01-10 09:50:59
全部回复
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ wyn 发表的提问:
个人缴纳社会保险费、住房公积金---会计分录: 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴、补贴 贷:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 支付时:借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 贷:银行存款 是否正确?为什么有的会计分录是 贷:其他应付款--- 社会保险费 --- 住房公积金
一、计提时,按公司承担的金额计提,工资按应发工资数据计提。 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴、补贴 贷:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 二、支付时: 借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 --- 住房公积金 (公司部分) 借:其他应收款——个人社保(个人住房公积金) 这个是个人承担的金额 贷:银行存款
130楼
2023-01-11 08:43:36
全部回复
wyn:回复江老师 假定该企业从应付职工薪酬中代扣个人应缴纳的社会保险费(不含基本养老险和失业保险)20 790元、住房公积金为76 230元,共计97 020元。 甲企业应编制如下会计分录: 借:应付职工薪酬 --- 社会保险费 20 790 --- 住房公积金 76 230 贷:其他应付款--- 社会保险费 20 790 --- 住房公积金 76 230 怎么理解贷方:其他应付款?
2023-01-11 09:11:18
江老师:回复wyn一、这个其他应付款,属于在实际工作中错误的分录。 应该是其他应收款的分录。 二、就是说交社保费的分录是: 借:应付职工薪酬——社保费 (公司承担的数据) 借:其他应收款——代扣个人社保费 (个人承担的数据) 贷:银行存款 三、先缴社保费用,再在发放工资时扣回社保费用 发放工资的分录是: 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款(或库存现金)
2023-01-11 09:37:30
wyn:回复江老师 是我表述的问题:A公司是先计提后交纳,全过程的会计分录如下,你看我这样记录是否正确? 月底(企业承担部分) 借:生产成本---基本生产成本 110 400     制造费用  24 150     管理费用  20 838 销售费用 4 002     贷:应付职工薪酬--- 社会保险费 83 160 --- 住房公积金 76 230  支付时: 借:应付职工薪酬--- 社会保险费 83 160 --- 住房公积金 76 230 贷:银行存款 159 390 个人承担部分:  计提 : 借:应付职工薪酬---工资、奖金、津贴和补贴 97 020 贷:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230  支付时: 借:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230 贷:银行存款 97 020  因企业资金无法支付时: 借:应付职工薪酬---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230 贷:其他应付款---社会保险费 20 790 ---住房公积金 76 230
2023-01-11 09:56:52
江老师:回复wyn你的分录应是: 一、计提时 借:管理费用——社保费(或销售费用——社保费、或生产成本——直接人工、制造费用——社保费) 贷:应付职工薪酬——社保费 只计提公司承担的社保费 二、缴纳时 借:应付职工薪酬——社保费 借:其他应收款——社保费 贷:银行存款 三、发放工资扣回平账 借:应付职工薪酬——社保费 贷:其他应收款——代扣个人社保费 贷:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款(或库存现金)
2023-01-11 10:11:18
何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 优雅的草莓 发表的提问:
2003年9月支付1年保险费,2003年年底怎么调整分录
您好同学 这个你现在将原来的凭证冲红,这个为什么要调是03年啊
131楼
2023-01-11 08:58:35
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.34w
引用 @ 眼睛大的抽屉 发表的提问:
计提社保费的会计分录 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应付款--社会保险费(个人部分) 银行存款(实发数) 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应付款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 是这样做的吗
对的是的,是这么做的。
132楼
2023-01-11 09:21:37
全部回复
眼睛大的抽屉:回复郭老师 那发工资的时候:借:应付职工薪酬-工资3500贷:其他应付款-社会保险355.5这样的话不就借贷不平了吗
2023-01-11 09:50:44
郭老师:回复眼睛大的抽屉银行存款吗 咋不做进去
2023-01-11 10:03:20
眼睛大的抽屉:回复郭老师 我明白了,我自己都看错了
2023-01-11 10:30:55
郭老师:回复眼睛大的抽屉好的 能对起来就可以
2023-01-11 10:50:57
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 直率的手套 发表的提问:
以银行存款支付财产保险费15000元。其中,生产车门O财产保险占80%,管理部门占20%
借生产成本12000管理费用3000贷银行存款15000
133楼
2023-01-11 09:47:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 诗诗老师 发表的提问:
公司的车辆保修,保险公司的保赔退回到公司账户,现在支付给保险公司修车费的会计分录怎么做
借;其他应收款 贷;银行存款等科目 你好,支付修理费这样处理
134楼
2023-01-12 09:01:23
全部回复
诗诗老师:回复邹老师 收到保险公司退回:借:银行存款 贷:其他应付款—保险公司 对吗?
2023-01-12 09:16:51
邹老师:回复诗诗老师你好,是的,是这样的
2023-01-12 09:40:43
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 香豆 发表的提问:
支付劳动保险费的分录
你好 你指的社保吗 借 管理费用 公司承担部分 其他应收款 个人承担部分 发工资代扣 贷 银行存款
135楼
2023-01-12 09:13:49
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×