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基建账结转固定资产会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 冰. 发表的提问:
做了资产处置收益\\处置固定资产损失后,怎么结转分录?这是一笔损失,要求不放营业外支出,进资产处置收益,进资产处置收益后怎么结转?需要明确的会计分录
你资产处置收益也是损益类科目,你有发生额,月末结转到本年利润,借:本年利润 贷:资产处置收益—处置固定资产损失
256楼
2023-03-01 07:59:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
固定资产报废会计分录
借;固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 贷:固定资产 借:固定资产清理 贷:银行存款 借:银行存款 贷:固定资产清理 期末将余额转入营业外收支
257楼
2023-03-01 08:15:26
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易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
固定资产损失会计分录
新年好,固定资产处置损失的会计分录是 借:资产处置损益,贷:固定资产清理 如处置利得是相反分录 借:固定资产清理,贷:资产处置损益
258楼
2023-03-01 08:26:59
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小幸运:回复易 老师 不是通过固定资产清理科目吗
2023-03-01 08:49:58
易 老师:回复小幸运是的,通过了的,借方是清理,您问是的损失直接按损失的给你的分录
2023-03-01 09:12:25
易 老师:回复小幸运借:固定资产清理 固定资产减值准备 累计折旧,贷:固定资 产 借:银行存款,贷:固定资 产清理 资产处置损益
2023-03-01 09:26:36
小幸运:回复易 老师 我要注销的,想把固定资产清理掉
2023-03-01 09:40:41
小幸运:回复易 老师 整个过程的会计分录应该怎么做
2023-03-01 10:03:10
小幸运:回复易 老师 例如我的原值100万,累计折旧10万,净值90万,这个我要做固定资产损失处理,会计分录加上数据,应该怎么做呢?
2023-03-01 10:18:08
易 老师:回复小幸运借:固定资产清理90累计折旧10,贷:固定资 产100 只买了如70万借:银行存款70,资产处置损益20贷:固定资 产清理90
2023-03-01 10:44:36
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开出转账支票,支付本月发生的固定资产修理费 会计分录怎么做
借;管理费用 贷;银行存款
259楼
2023-03-02 07:18:42
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ lx 发表的提问:
请问,工会的固定资产,可以根据评估结论对增值部分入账吗?会计分录要怎么做?工会固定资产评估增值要交税吗?按多少税点交税?
你好,同学。 如果是固定资产增值,那么直接是 借 固定资产 贷 Xx净资产 不用交税,实际这出售时完税处理的
260楼
2023-03-02 07:46:28
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ 欣欣 发表的提问:
固定资产清理,会计分录
借固定资产清理 累计折旧, 贷固定资产, 借银行存款 贷固定资产清理应交税费, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
261楼
2023-03-02 07:56:42
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ Miranda 发表的提问:
出售固定资产会计分录
你是想考试,还是说实际工作中的账务处理呢?两者是不同的。
262楼
2023-03-02 08:05:35
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Miranda:回复江老师 工作中
2023-03-02 08:28:24
Miranda:回复江老师 请问具体会计分录需要怎样做呢
2023-03-02 08:44:42
江老师:回复Miranda一、借:累计折旧 借:固定资产清理 贷:固定资产 二、销售变卖固定资产 借:银行存款(或库存现金) 贷:其他业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 三、结转成本 借:其他业务成本 贷:固定资产清理 四、交增值税,做收入时是按3%计算增值税,减免税1%,交2%的增值税 借:应交税费——应交增值税(减免税费) 贷:营业外收入——减免税费
2023-03-02 08:58:22
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
建筑公司固定资产旧的小货车·被盗怎么做会计分录
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:其他应收款 贷:固定资产清理 差额转入营业外支出
263楼
2023-03-02 08:23:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 2333333 发表的提问:
我们在建工程按暂估额转固定资产怎么入账,我们来工程发票后,是做借:在建工程,贷:预付账款的分录;现在做全部转固定资产后,暂估的部分是不是做借:固定资产,贷:预付账款?
是的,分录是这样处理的
264楼
2023-03-05 09:19:25
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ ????+????=????? 发表的提问:
事业单位固定资产改建先把固定资产这项减少核销掉在建工程增加对嘛,例如改建借在建工程贷非流动基金在建工程同时固定资产应该是借非流动基金固定资产 累计折旧 贷固定资产吧,那借记的在建工程数值是根据非流动基金固定资产中的数字确定吗
是的
265楼
2023-03-05 09:25:32
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 东方言 发表的提问:
请问老师,2019年底结账时,按规定上缴财政固定资产购置项目结余资金,预算会计如何做分录,谢谢!
你好! 借:上缴财政支出 贷:资金结存-货币资金
266楼
2023-03-05 09:43:37
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答疑-黄老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.88
解题: 0.14w
引用 @ 东方言 发表的提问:
请问老师,2019年底结账时,按规定上缴财政固定资产购置项目结余资金,预算会计如何做分录,谢谢!
按规定上缴财政补助结余时所做的会计账务处理应为借记财政补助结余,贷记财政应返回额度、零余额账户用款额度、银行存款等 。 财政补助结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成或因故未执行,下年需要按原用途继续使用的财政补助资金。事业单位设置“财政补助结转”科目,核算滚存的财政补助结转资金。根据财政补助收入本期发生额,借记“财政补助收入”科目,贷记“财政补助结转”科目;根据财政补助支出本期发生额,借记“财政补助结转”科目,贷记“事业支出—财政补助支出”科目。
267楼
2023-03-05 10:03:49
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东方言:回复答疑-黄老师 借:财政拨款结余 贷:零余额账户用款额度等,对吗,老师
2023-03-05 10:43:56
答疑-黄老师:回复东方言是,祝工作顺利。
2023-03-05 11:11:15
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ 菇凉 发表的提问:
固定资产的入账价值的分录可以这样分两笔写吗 1.借 固定资产 4500 贷 在建工程 4500 2.借 固定资产28.4 贷 预计负债 28.4
账务处理可以这么做分录
268楼
2023-03-05 10:18:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.95w
引用 @ 肆仟士 发表的提问:
我所在的企业,2013年建大楼,2014年基本达到使用状态,但是我看会计并没有把在建工程转入固定资产,请问是因为在建大楼的时候很多工程款项没有结清吗?还是在什么时候在建工程转入固定资产呢?
你好,工程达到预计可以使用状态就需要转为固定资产,而与款项是否结清没有关系的
269楼
2023-03-06 07:47:31
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淑女老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.26w
引用 @ 漂亮妈妈 发表的提问:
期初固定资产是2千多万,2016年11月我把在建工程结转到固定资产了,在建是1千2百多万,为什么结转后固定资产是1千4百多万?
你好,查看在建工程的明细账,多结转的话在建工程余额为负数,应该是结转错了
270楼
2023-03-06 08:04:46
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