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在养老服务公司中怎么做会计
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 搬砖工 发表的提问:
车贷中介服务公司的账务处理怎么做?
如果是从银行贷的,借:银行存款 贷:短期借款, 如果是从其他企业贷的,借:银行存款 贷:其他应付款
256楼
2023-02-28 07:44:39
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搬砖工:回复庄老师 我们是帮别人贷,收到银行的款再付给贷款人,分录怎么做?
2023-02-28 08:33:24
搬砖工:回复庄老师 老师,在吗
2023-02-28 08:58:02
庄老师:回复搬砖工帮别人贷,收到银行的款再付给贷款,借:银行存款 贷:其他应付款--贷款户
2023-02-28 09:22:15
搬砖工:回复庄老师 付给贷款人时呢
2023-02-28 09:39:14
搬砖工:回复庄老师 归还本金和利息时呢
2023-02-28 09:57:01
庄老师:回复搬砖工付给贷款人,借其他应付款--贷款户,贷银行存款,
2023-02-28 10:10:50
庄老师:回复搬砖工归还本金和利息,借其他应收款--贷款,贷银行存款,贷款户转入还贷款,借银行存款,贷其他应收款--贷款
2023-02-28 10:35:59
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 爱撒娇的墨镜 发表的提问:
你好,为什么劳务派遣公司交的职工养老保险和社保服务中心交的金额不一样呢
同学你好 你的意思是公司给你交和你自己交不一样?
257楼
2023-02-28 08:03:14
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!我们有两家公司,现在幕墙公司付人工费给劳务公司,劳务公司后面会给幕墙公开建筑服务的发票,幕墙公司付款时怎么做会计分录,收到发票后又怎么做会计分录呢?需要做结转人工费的分录吗
你好,同学。 借 银行存款 贷 应收账款 发生的代费是要计提 的
258楼
2023-02-28 08:32:59
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蒂菲娜:回复陈诗晗老师 我现建筑公司付给劳务公司的费用
2023-02-28 08:51:31
陈诗晗老师:回复蒂菲娜借 劳务成本或主营业务成本 贷 应付账款 借 应付账款 贷 银行存款
2023-02-28 09:09:45
蒂菲娜:回复陈诗晗老师 月未需要结转吗,发票是下个月收入的
2023-02-28 09:38:44
蒂菲娜:回复陈诗晗老师
2023-02-28 09:56:43
蒂菲娜:回复陈诗晗老师 现在做了这两笔分录
2023-02-28 10:25:44
陈诗晗老师:回复蒂菲娜你是指什么劳务成本是否结转 到抛光成本吗
2023-02-28 10:47:20
蒂菲娜:回复陈诗晗老师 这个人工费需结转到本期损益里面吗
2023-02-28 10:59:56
陈诗晗老师:回复蒂菲娜如果你结转 到主营业务成本就需要 在劳务成本就不需要
2023-02-28 11:23:10
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.97
解题: 0.24w
引用 @ 美丽的自行车 发表的提问:
员工人养老保险全部由公司交,计提与发放工资时会计分录怎么做?
员工的养老保险全部是由公司交,这个不属于公司的费用,属于个人交的,现在可以计入公司的社保费用,但最后企业所得税年报时属于调增的事项
259楼
2023-03-01 07:58:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 娴┏ (^ω^)=☞ 发表的提问:
公司支付中标服务费,怎么做分录
你好!你可以计入该项标的的成本,也可以计入管理费用-服务费
260楼
2023-03-01 08:23:26
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何江何老师
职称:中级会计师,高级会计师,税务师
4.98
解题: 3.65w
引用 @ 蒂菲娜 发表的提问:
老师你好!我们有两家公司,现在幕墙公司付人工费给劳务公司,劳务公司后面会给幕墙公开建筑服务的发票,幕墙公司付款时怎么做会计分录,收到发票后又怎么做会计分录呢?需要做结转人工费的分录吗
你好 付款时借:主营业务成本 贷:银行存款 而劳务公司 借:银行存款 贷:主营业务收入
261楼
2023-03-01 08:32:59
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蒂菲娜:回复何江何老师 我做的是:借应付账款一劳务公司,贷银行存款,结转人工费时借主营业务成本一人工成本,贷劳务成本一人工
2023-03-01 09:03:50
何江何老师:回复蒂菲娜可以的同学你这样的处理是可以的同学
2023-03-01 09:27:05
蒂菲娜:回复何江何老师 老师我这样处理后存货刚好是这个数据成负数了,不知道那里又出问题了
2023-03-01 09:38:31
何江何老师:回复蒂菲娜不是的同学,你还有劳务成本发生的时候你没记账 借:劳务成本 贷:银行存款
2023-03-01 10:01:32
蒂菲娜:回复何江何老师 老师我平时是有收入时需要抵扣进项时才把收到的发票入账的,是不是这里出现问题了
2023-03-01 10:11:44
蒂菲娜:回复何江何老师 现在我有点蒙了,支付给劳务公司的人工费,收到发票,票是后面才抵扣,现在就好不知道支付出去的人工费要在本期人工成本里体现出来要怎么处理
2023-03-01 10:31:01
何江何老师:回复蒂菲娜同学,感觉你对工程不熟悉,给我邮箱我给你一个工程 的全套账
2023-03-01 10:59:09
蒂菲娜:回复何江何老师 谢谢老师!确实不熟悉的,以前是制造业的,448208740@qq.com
2023-03-01 11:09:54
何江何老师:回复蒂菲娜已经发了你看一下同学,有一个工程的账
2023-03-01 11:21:37
蒂菲娜:回复何江何老师 收到了,谢谢老师
2023-03-01 11:41:15
何江何老师:回复蒂菲娜不客气懂了记得五星好评
2023-03-01 12:03:52
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.17w
引用 @ 喜悦的鲜花 发表的提问:
我们公司为另外一家公司做生猪代养服务,取得的代养费,需要缴纳增值税和所得税么
同学你好 需要缴纳的
262楼
2023-03-02 07:38:06
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青椒老师
职称:注册会计师
4.96
解题: 0.08w
引用 @ Moon 发表的提问:
老师好:咨询服务公司,平时经营过程中,需要请人搬运,人工搬运费,这个可以计入主营业务成本吗?会计分录怎么做?
你好,可以计入主营业务成本的, 借主营业务成本 借应交税费—应交增值税-进项税(如果有) 贷银行存款
263楼
2023-03-02 07:55:16
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Moon:回复青椒老师 公司为小规模纳税人,收到个人开的普票,借主营业务成本、借应交税费应交增值税,贷银行存款,是这样吗?
2023-03-02 08:08:44
青椒老师:回复Moon如果是普票的话,直接借主营业务成本、,贷银行存款
2023-03-02 08:30:46
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 宋世英 发表的提问:
有专学房地产中介服务会计做帐和报税的课吗?
您好,不好意思,没有哦,麻烦您到本学堂首页的“求课程”里,提出您的需求,以便公司安排课程,谢谢。
264楼
2023-03-02 08:19:58
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.39w
引用 @ Jessica 发表的提问:
公司租车以后的平台服务费怎么做会计分录呢?
你好,租赁进来是用在哪里的?单位主营是什么的 单位所有部门都使用的,自己使用的,做到管理费用服务费
265楼
2023-03-02 08:29:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 秋天 发表的提问:
老师维护保养服务的税目是什么呢。现在开票维护保养服务 但是税目下税收编码不晓得怎么选择
https://bmjc.jss.com.cn/Contents/smartCode/web.html根据你开票内容进去选择下
266楼
2023-03-05 09:12:56
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maize老师:回复秋天这你搜索下就可以出现税前编码了
2023-03-05 09:37:41
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.98w
引用 @ 能干的刺猬 发表的提问:
养老金,住房公积金,当月发当月怎么做分录?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 公积金比照社保的处理
267楼
2023-03-05 09:30:31
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 慧小白 发表的提问:
购买会计学堂课程,收到专票“信息技术服务*服务费”,公司怎么做账,计入什么科目?
这个做职工教育经费下面核算
268楼
2023-03-05 09:48:30
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慧小白:回复maize老师 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 应交税费-应交增值税 贷:库存现金 这样做分录可以嘛?
2023-03-05 10:09:19
maize老师:回复慧小白这个开是专票?不是普通发票么?
2023-03-05 10:21:23
慧小白:回复maize老师 现在是专票,怎么做账?
2023-03-05 10:44:08
maize老师:回复慧小白借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 应交税费-应交增值税 进项税额 贷:库存现金
2023-03-05 11:00:34
慧小白:回复maize老师 好的,谢谢
2023-03-05 11:21:51
maize老师:回复慧小白满意请给五星好评,谢谢
2023-03-05 11:36:18
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 颜灿灿 发表的提问:
公司内部领用配件来保养车子,会计科目怎么做
 你好     这个车子是你们的固定资产吗 。这个 配件是计入库存商品去了吗?   如果是这样做 :借 管理费用 贷库存商品  
269楼
2023-03-05 10:11:34
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颜灿灿:回复meizi老师 我只是打个比方,比如我们公司是卖车的,先给展厅的车领用了配件进行保养
2023-03-05 10:41:56
meizi老师:回复颜灿灿 你好      计入销售费用 去核算     :借 销售费用 贷库存商品  
2023-03-05 11:02:19
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Cassiel 发表的提问:
民办养老院的会计科目该怎么设立?
民办养老院的会计科目可以参照民非企业的科目来设置的,学堂有实操的课程的
270楼
2023-03-05 10:24:00
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