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​采购员报销差旅费会计分录怎么写?

2021-01-07 07:45 来源:快账

导读:每一个企业都会设立采购员这个岗位,采购员的主要职责当然就是对外进行采购,将企业生产经营所需要的各种原材料或者是商品从其他企业采购的本企业内,采购员经常会报销差旅费,那么采购员报销差旅费,会计分录怎么写呢?

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采购员报销差旅费会计分录怎么写?

答:1、差旅费报销的会计分录:

借:管理费用

贷:其他应收款

借或贷:库存现金

2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:

借:其他应收款--职工

贷:库存现金

3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:

借:管理费用

贷:银行存款

采购员报销差旅费会计分录怎么写

差旅费如何报销?

一、差旅费报销原则:

1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支,差旅费超预算不得开支.

2、员工出差必须事前提出书面申请,填制出差申请单,经其直属上级批准.凡未得事先批准的,一律不予报销.

3、员工出差途中,因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点,经出差签批人书面/邮件确认后,其增加的行程作为另一次出差时间,与原出差时间不连续计算;

4、出差标准:员工出差乘坐交通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度.

二、差旅费报销流程:

1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任.

2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责.

以上详细介绍了采购员报销差旅费会计分录怎么写,也介绍了差旅费如何报销.作为一名单位的财务人员,一定要非常清楚,采购员报销差旅费会计分录写法如本文所示.本平台是一个会计学习平台,如果你已经阅读了本文,那么说明你已经正在本平台进行学习,希望你继续努力.

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