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​用友财务软件怎样反结账

2022-12-17 13:13 来源:快账

导读:在现代社会,每一个单位和组织都需要及时的购买财务软件来处理自己的财务工作,现在每一个单位和组织的财务处理方式大都已经实现了电算化,电算化可以节省很多的人力物力.用友财务软件就是一款很好用的财务软件,那么,用友财务软件怎样反结账呢?

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用友财务软件怎样反结账

1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.如下所示:

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了.

重新结账

分三种情况处理:

1、 修改了的凭证中有损益类科目.

首先删除"转账1生成"的两种凭证,然后"审核",接着"记账",再进行"转账生成"中的"期间损益结转",重新生成两张凭证,然后审核、记账,最后"结账".

2、 修改了制造费用等科目

改完后记得修改制造费用转生成成本的凭证,其他类似科目一样.

3、 其他情况

改完凭证后,直接审核、记账、结账即可.

用友财务软件怎样反结账

什么是反结账?

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能.

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改.同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.

本文详细讲解了用友财务软件怎样反结账,也讲解了什么是反结账.每一个从事财务工作的人员,一定要学会财务软件的使用方法,特别是用友软件使用的单位和组织是比较多的,学会了用友软件的操作方法就可以基本上一通百通.用友财务软件反结账方法如本文所讲.

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