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​金蝶结账了怎么反结账

2022-12-17 13:24 来源:快账

导读:在日常的会计工作中,每一张凭证的填制都需要特别的认真仔细,尽量避免基础的会计工作出现失误,这样才能够保证整个会计数据的正确性.有的时候,财务人员已经使用金蝶软件结账了,却发现了错误,需要修改,此时需要反结账.那么,金蝶结账了怎么反结账呢?

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金蝶结账了怎么反结账

金蝶年底结账后是无法跨年反结账的.如果不是在年底12月份做了结转处理,那么就需要同时按住Ctrl+F12执行反结账,然后同时按住Ctrl+F11执行反过账,就可以去修改之前错误的记账凭证了,修改之后点击保存.

金蝶结账了怎么反结账

反结账是怎么回事?

反记账就是记账后会计凭证取消记账,作用就是用来修改已记入的账项的有关内容的,如果没有这个功能,对后来发现需要修改的账项就无法进行更正了,或者说,只能使用过去手工记账的红字冲销法.

反结账就是账套进行月度结账后取消结账,每期期末都会进行期末结账,但是当发现你所录入的凭证有误时,为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了,一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改.反结账,反记账这两种情况一般是月度结账后,发现要修改会计凭证的时候使用.

扩展资料:

会计结账

⑴检查本期内日常发生的经济业务是否已全部登记入账,若发现漏账、错账,应及时补记、更正.

⑵在实行权责发生制的单位,应按照权责发生制的要求,进行账项调整的账务处理,以计算确定本期的成本、费用、收入和财务成果.

⑶将损益类科目转入"本年利润"科目,结平所有损益类科目.

⑷在本期全部经济业务登记入账的基础上,结算出所有账户的本期发生额和期末的余额.计算登记各种账簿的本期发生额和期末余额.

本文详细介绍了金蝶结账了怎么反结账,也非常认真的介绍了反结账是怎么回事.每一个使用金蝶财务软件的财务人员,一定要非常清楚,使用金蝶结账之后,如果出现了财务基础数据的错误,就需要及时反结账,反结账的操作方式应如本文所讲,每一个财务人员都有必要认真学习一下.

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