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​用友t3核算模块怎么反结账

2022-12-18 13:40 来源:快账

导读:现在人们使用做广泛的一款软件就是用友软件,用友软件中有一个版本叫做用友t3,这款软件的普及率也是很高的,用友t3核算模块是比较多的,基本上财务工作需要涉及到的核算业务都应有尽有.有时候需要进行反结账,那么,用友t3核算模块怎么反结账呢?

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用友t3核算模块怎么反结账

操作的步骤过程非常简洁:

1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账--期末--结账.

2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可.

反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点"作废/ 恢复"凭证,此凭证作废,退出后,进入"填制凭证",在制单下"整理凭证",选择要删除的凭证,完成删除凭证.

用友t3核算模块怎么反结账

反结账是什么意思?

反结帐就是把帐恢复到结帐前状态.

一般情况下只有上月结帐本月才能记账,但如果在结帐过后发现以前的帐务有错误,不想通过更正凭证的方式改帐时就需要反结帐了.

财务分三阶段,一阶段是录入凭证,也就是日常做凭证,而阶段就是凭证录入后,凭证过账,也就是财务常说的登账,三阶段就是期末结账,可以理解为将本月账簿封存,将期末结转到下期作起初;财务反结账,也就是将上期封存账解封(注:未反过账是无法修改数据的),凭证反过账,就是日常账簿反登,凭证反过账后才可以修改.

扩展资料:

会计结账

⑴检查本期内日常发生的经济业务是否已全部登记入账,若发现漏账、错账,应及时补记、更正.

⑵在实行权责发生制的单位,应按照权责发生制的要求,进行账项调整的账务处理,以计算确定本期的成本、费用、收入和财务成果.

⑶将损益类科目转入"本年利润"科目,结平所有损益类科目.

⑷在本期全部经济业务登记入账的基础上,结算出所有账户的本期发生额和期末的余额.计算登记各种账簿的本期发生额和期末余额.

以上详细介绍了用友t3核算模块怎么反结账,也讲解了反结账是什么意思.每一个用友的使用者,平时工作的时候难免会出现一些错误,可能有一些错误在结账后才被发现,此时如果想要更改一下错误,就需要及时的反结账,具体的反结账的操作流程如本文所示.

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