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​金蝶k3固定资产反结账

2023-02-11 10:38 来源:快账

导读:现代社会基本上每一个单位都已经实行了会计电算化,会计电算化就是要使用财务软件来处理日常的财务业务,金蝶K3是一款比较常见的财务软件,很多单位和组织都正在使用金蝶k3,金蝶K3固定资产反结账是会经常遇到的操作业务,那么金蝶K3固定资产反结账如何做呢?

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金蝶k3固定资产反结账

金蝶K3固定资产反结账的方法如下:

1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套.

2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击.

3、可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车.

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示.

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可.

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账.

7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了.

金蝶k3固定资产反结账

反结账是怎么回事?

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能.

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改.同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等.

固定资产是什么意思?

固定资产是指什么意思?

固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:

1.为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的;

2.使用寿命超过一个会计年度.

固定资产的核算:

入账价值的确定:按进价入账(一般纳税人可以抵扣增值税,小规模纳税人不可以抵扣,按全部进价入账.如购入的固定资产需安装,则先计入在建工程,待达到预定可使用状态后转入固定资产.

计提折旧:根据该固定资产的类型定折旧年限和预计净残值,按一定的折旧方法计算折旧(注意:当月确定的固定资产,当月不提折旧,从下月起提折旧)

以上详细介绍了金蝶K3固定资产反结账如何做,也介绍了固定资产是什么意思.作为一名单位的财务人员,如果自己的单位正在使用金蝶K3这款财务软件,那么在操作的过程中,经常会遇到固定资产反结账的操作方法,所以学会这种操作方法非常有必要,希望本文可以让你学会这种操作.

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