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你好,老师,现金帐怎么做!怎样和出纳对账呢?

2020-01-13 11:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-01-13 11:58

会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可‍是一样,如果不一样,就要查原因,如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符,会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号,一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对,通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。 ‍ 对账一般分为:帐帐相对,帐实相对,帐证相对,帐表相对。既然是会计和出纳对账,主要是帐帐相对,即总账和现金,银行日记账相对;帐实相对,即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。 实务中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时: 1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份; 2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。 3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计核对。

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快账用户4620 追问 2020-01-13 12:00

现在我这里很多送货单还没有付钱,就是借库存商品贷应付账款,公司还用oa系统需要申请付款在oa中是么?

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齐红老师 解答 2020-01-13 12:16

嗯,是的,要在系统中申请

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快账用户4620 追问 2020-01-13 12:23

公司是一家大型餐饮企业,有出纳会计主管等,但是不在一起办公,我在其中一家分厂做会计。现在我这里有很多送货单,结算清单,报销发票等,这些送货单我不知道怎样入帐,金蝶专业版还不太熟练,找不到原来他们怎么录凭证的?今天总部让我和总部出纳对现金帐,我蒙圈了?

公司是一家大型餐饮企业,有出纳会计主管等,但是不在一起办公,我在其中一家分厂做会计。现在我这里有很多送货单,结算清单,报销发票等,这些送货单我不知道怎样入帐,金蝶专业版还不太熟练,找不到原来他们怎么录凭证的?今天总部让我和总部出纳对现金帐,我蒙圈了?
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齐红老师 解答 2020-01-13 12:31

你要根据送货单做分录的

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快账用户4620 追问 2020-01-13 12:32

送货单作为原始凭证,然后再做记账凭证对吗

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齐红老师 解答 2020-01-13 12:33

嗯,是的哦,都要做成分录

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会计与出纳对帐主要是对期末的库存现金和银行存款出纳帐上的余额与会计帐上算的库存现金和银行存款可‍是一样,如果不一样,就要查原因,如多算、多记、漏算、错算等要及时查明更正。必须要核对相符,会计才能进行下步操作。你可以在发票上做记号,一般是编号。发票上一般要盖“现金付讫”之类的章。银行存款每月也要与银行对帐单子上的金额核对,通过编制存款余额调节表确定银行与单位在存款处理上可存在差错。 ‍ 对账一般分为:帐帐相对,帐实相对,帐证相对,帐表相对。既然是会计和出纳对账,主要是帐帐相对,即总账和现金,银行日记账相对;帐实相对,即库存现金和现金日记账相对。银行存款日记账要和银行的对账单相对。 实务中,出纳负责现金与银行帐,所以,你只需与会计确定你的现金和银行账的数据一致和原始凭证由谁保管。定期与会计交接时: 1、填写一式两份现金银行结存表(上期余额、本期收入、本期支出、本期余额),双方确认无误后签名,各持一份; 2、编制一式两份原始凭证交接表(自编号、单据名称、凭证号、金额),双方确认无误后签名,各持一份。 3、每月与银行对账,并编制一份银行帐与出纳帐的调节表,次月初交给会计核对。
2020-01-13
你好,现金日记账吗 这个是出纳登记 你做了现金凭证,把余额和出纳做的流水核对下
2020-01-13
您好。软件做帐余额表是平的,一般就没有错误。
2022-02-21
借,银行存款,贷,其他应收款。
2023-04-09
同学你好 按余额来核对
2023-07-17
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