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这个是水电顶房款。这个分录这样写对吗?

这个是水电顶房款。这个分录这样写对吗?
2020-10-30 16:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-30 16:26

同学你好 这个是这样做就行

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快账用户6011 追问 2020-10-31 11:00

中秋节买月饼送客户,实际花了16000元.9.29号10000元对公转账, 6000元付的现金。10月29号收到对方开的发票20400元。我们就按照发票入账。该怎么做账

中秋节买月饼送客户,实际花了16000元.9.29号10000元对公转账, 6000元付的现金。10月29号收到对方开的发票20400元。我们就按照发票入账。该怎么做账
中秋节买月饼送客户,实际花了16000元.9.29号10000元对公转账, 6000元付的现金。10月29号收到对方开的发票20400元。我们就按照发票入账。该怎么做账
中秋节买月饼送客户,实际花了16000元.9.29号10000元对公转账, 6000元付的现金。10月29号收到对方开的发票20400元。我们就按照发票入账。该怎么做账
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齐红老师 解答 2020-10-31 12:35

借管理费用-招待费 贷银行存款 贷现金 这样

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快账用户6011 追问 2020-10-31 12:37

,付钱的时候写借:预付账款-香苑超市20400 贷:银行存款10000 现金10400 收到发票的时候借:销售费用-客户福利费 20400 贷:预付账款-香苑超市?这样对吗

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齐红老师 解答 2020-10-31 12:40

对,写招待费,不是福利费

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快账用户6011 追问 2020-10-31 14:21

付得现金,对方没有给我打收据,怎么入账

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齐红老师 解答 2020-10-31 15:03

借其他应收款贷现金

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同学你好 这个是这样做就行
2020-10-30
你好,基本户银行流水贷款 借:银行存款 贷:短期借款或长期借款 
2022-03-30
你好 可以   借管理费用 进项 贷银行 
2021-06-10
同学你好 这样写是对的
2022-12-06
你好建筑服务*维修费,同学
2022-08-08
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