承前页这个,有实操,你等会等会。需要每月有合计
老师,我在练出纳实操,我看登账簿,每月合计,他讲的时候就一页登完了,但是实际登账一个月有时登很多张,怎么合计?他讲了每月合计,需要每月合计吗
老师,我刚接解出纳工作才几个月,就是记账凭证号需要和会计的一致吗?还是出纳自己编个凭证号 ?之前我们公司的会计说各编各的,但是我发现有时候找单据,要两边查看编号,比较 麻烦,没有统一。 各编各的也有好处,我每收支一笔,就写个编号,再交给会计做账。 如果统一,就需要我入账后,给会计做账,再交给我,按会计上的记账登记登记,因为我的日记账是每天交的,会计做账没我的及时,朋友和我说不需要和会计的一致,我自己记好日记账就可以了,写明摘要,方便查找就可以了,这意思编号我可以自己编是吗?现在我的问题是我是每收支一笔,登记一个编号好,还是比方同一天入账,有同类会计分录的编个编号呢?我们会计的编号是记字 我的是收付转 有矛盾吗 因为我们每天收入支出比较多 还有就是比方我的编号是这样的收-1001,就是收讫1月的第一个,我们会计说前面加个1字好区分月份,您觉得这样计专业吗?一般出纳是怎么编号的呢?
老师好! 二月份的帐我录完后转帐了,但是好像多新增了一张凭证号,因为我录入3月份的数据时 录完一张开始下一张时系统总是默认的2月份新增的这个凭证上,我每次都需要手动修改编制日期到3月底;三月份凭证录完后 我登账时默认截止日期是2月份;我手动把截止日期该成3月份了 系统显示超出会计期间范围,现应如何操作?
老师你好,上一次我支付了这家公司的4657,这个月呢我要支付他6283,但是之前又没有结清给我是637,已经支付了,,合计一起是10940,一起合计开的这张发票,但是那个4657呢,12月做账的时候已经是预付帐软,那我现在该怎么做账?
老师你好,我麻烦问一个问题,就是我们每个月在计提工资的时候我们会计做账会紧跟着后面有一笔发放工资,但是我们计提工资计提的是当月的,我们一般发放不是在下个月吗?那这种情况下还要在后面附一张发放工资的吗?还是他发放工资发放的是上个月的,但是我见很多就是他们做账的时候都是计提工资,后面紧跟着发放工资,而计提工资和发放工资的钱是一样的。那他既然已经做了,本月计提,本月发放,但实际他一般很多公司都是下个月才开始发放。
老师,请问代理记账资质,需要几个会计师?
老师好,请教一下,公司现在要减注册资本金,要注意报表里哪些数据呢?
一二三季度利润总额累计250万,第四季度150万,超了100万,这企业所得税是超出部分100万交25%吗?50万还按5%交?第二年一季度又是小微从新开始了吗? 麻烦老师回答三个问号
老师,我想问下,我们公司供货保温材料给另一个公司,一月份已开专票90万,但是没有回款,最近总包按工资形式付款28万,这个应该怎么平账,开工资的部分涉及发票吗
#提问#老师,所得税那块——其他权益工具投资和其他债权投资产生的所得税是人其他综合收益,那债权投资是入其他综合收益吗?或者说还有没有别的特殊性?
老师,明天8月1号报增值税,今天7月末就报勾选认证可以吗
10月1日以后,个人在互联网平台上卖东西,平台是不是要代办个人的经营所得个税和增值税了?
根据做账凭证怎么查给某个供应商转了多少钱嘛?
预算表做的是当月的还是下月的
根据做账凭证怎么查给某个供应商转了多少钱?(含现金票据等多种方式)
你去看下这个,参考下这个