你好,是的,这个正常是不能税前扣除的。
老师你好,我问一下企业所得税,弥补亏损明细单最后本年度那一行,当年可结转以后年度弥补的亏损额。嗯,如果我当年是有盈利那么我这个应该填的是税后交完所得税企业所得税的数字,还是税前的利润额?
企业存货盘亏,增值税需要转出,企业所得税税前可以扣除吗,以及账务处理分录 自然灾害导致的存货盘亏,增值税和企业所得税处理,企业所得税至少可以扣除吗
盘亏的存货会计分录是什么需要缴纳增值税吗?还有企业所得税。
你好,本来要交企业所得税,因为去年公司亏损,弥补亏损后不用交企业所得税了,我要怎么做分录?还是直接不用做就行?谢谢了
你好,我存货盘亏,最后用交企业所得税吗?
老师你么有这个表格吗
老师,这个题的答案部分345看不懂
收到货款未收到发票 那 借:银行存款 贷:预收账款 收到发票后 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费 是那样吗?
研发立项是3月份,但是实际开始是4月份,那3-4月这个期间的费用可以做研发费用,费用化支出吗
工会会计实操课有吗?
老师,您好:咨询下,公司员工已退休,1、个税app汇算清缴时,综合所得还会涉及:社保、公积金,基本扣除6万,专项附加扣除这几项目?2、退休工资需要交个税吗?3、还有如果涉及海外收入,也是在这个时间段申报?分类所得和经营所得不需要处理?
老师,报表上有固定资产。但是5年都没有折旧,单位里也没有固定资产。这个该怎么处理
老师 上个月老板实收资本增加20000,这个6月是不是要交印花税?然后在电子税务局哪一个模块进去操作?是小微企业 20000元应该交多少印花税?还有凭证如何录?
老师,您好,想请教个问题,本月开了一张技术服务费的发票,那本月怎么结转成本啊
公司报销客户的花销,可以做费用抵所得税吗
那我盘亏是按照我存货成本盘亏吧?
你好,是的,按照你购进的成本。
我现在账上有一些存货,是之前赠送给客户的,一直没有出库,导致现在我存货对不上,我应该对这一部分存货怎么处理呢?是按照走出库赠送还是盘亏合适呢?
你好,你如果实际上是赠送的,就建议你按照赠送来处理。
赠送是不是需要视同销售?
你好,是的,是需要视同销售。
你实际上是不是赠送呢根据实际来呀,这样才能保持正确。
已经说不明白了,这个客户都找不到了,相关的人员都没在了
你好好,如果没有东西来证明,你就可以当盘亏处理。
盘亏的话需要什么资料附件吗?
你好,你这个做一个盘亏的表格就好了,说实话,这种也本身很难税前扣除。准备那么多东西意义也不大。
盘亏的话我是进费用还是营业外支出
你好,这个计入营业外支出。
好的,谢谢
你好不,不用客气的了。
如果走盘亏我是不是直接存货减少,营业外增加,,如果走赠送,我需要视同销售,还要结转主营业务成本
你好,是的你的理解没问题。
视同销售的分录我应该怎么做呢?用确认收入吗
你好,是的,是要确认收入的。 借,销售费用贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。