如果是代收代付性质,一般不用开票;若基于购买服务等商业合作关系则需要开票。 若扶持资金是为政府提供招商引资服务的报酬,可能要缴增值税;若是无偿补助且无应税行为,可能不用缴。
老师,我公司承包了一片旅游景点区,然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的,然后结账的时候政府让我公司开发票,发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额,政府再打钱给我们,现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户,但我公司又要转给景点的各个商户里面(商户大多数是个人开的那种),我公司实际根本就没有得这些钱,只得其中一部分,请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,我们公司是做园区招商引资的。目前我们公司总部有3家公司在重庆,然后员工有62人,这62个人的劳动关系,分别放在了这3家子公司并签订的劳动合同。我们招商引资的园区在重庆之外的其他地区,有上海、成都、聊城等地,我们重庆的业务人员把客户引入到各个园区之后,当地政府会给我们平台公司一笔财政奖励,但是这个财政奖励的收款公司必须是当地的公司,因此我们就在每一个园区成立了一家企业来收这笔财政奖励,而当地成立的收款的这家企业除了收财政奖励之外,没有其他的费用和收入。我现在想问的是,当我们收到这笔财政奖励时如何做账,然后按照比例转入到重庆公司后又该如何做账以及开票呢?
老师,比如说我们企业是地方政府招商引资过来的外地的企业来投资修建工业园区和搞生产,政府与企业签订了产值补贴协议,这部分产值补贴款需要交增值税吗?这个是政府的补贴款
老师,你好,我们是财税公司,为各地园区做招商引资的,我们与园区政府签订合作协议,我们引入的客户在当地纳税之后,园区政府会给一定比例的税收返还,并统一支付到我司账户,我司还需要给所有客户返还一部分,留下的做为我司的收入。对于这个账务处理和税务申报我有几点疑问: 1,我们收到园区政府的统一税收返还,是否需要申报增值税?是全额申报吗?还是扣除要返给客户部分之后的差额申报? 2,我们收到园区税收返还,是否要开发票给园区政府? 3,我们收到园区的税收返还,同时我们要返一部分给客户,这部分我们可以做代收代付吗?
申报个税的时候专项扣除要怎么操作,然后需要注意哪些?
你好,我们是国际货物运输代理企业,现在有些付给国外司机的运费?这个我要以什么形式入账。
老师,25年1月份支付公司25年1--12月份,场地租赁费14万 借:长期待摊 14万 贷:银行存款14万 借:管理费用-场地租赁费1.1666 贷:长期待摊:1.1666 这样对不对?
你好,老师,我公司收到税务局电话,是说做纳税评估,也不是专管员,说要看一下账,我们问了他们也没说要准备啥,就说到时候他们要什么我们在提供就行。像这种情况我们还是第一次遇到,一般税务局会看什么,我们需要准备什么。我们是一家销售商品的公司。
老师,对方帮我公司做劳务含货款,支付的草坪款,银行存款支付了10万,但是没有开发票给我,我要怎么做分录?
固定资产为0,车辆加油费可以计入交通费吗
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
那就是我们把他们引来根据政府退税扶持退他们缴纳的部分税签的有退税协议的这种其实是代收付性质,我想知道我们留下来的部分扶持资金到底玩交增值税吗?政府打的扶持资金退税政策,只是我们自己留了部分少给了企业,您说的比较抽象我不知道怎么去定义是不是无常补助,而且我们留的这部分还要给部分别人这是别人介绍来的,我们打给别人时别人给我开渠道非发票,我们自己留下来那部分我不知道到底要不要交税?
同学你好 如果是政府对招商服务的报酬那就要交了 如果是代收代付就不用交
主要是代收代付我们少退了部分别人,自己留的部分也不用开票,招商服务政府打过来是扶持资金啊,我们跟政府签的是按企业实际交增值税一定比例返还不是写的招商服务费,我们跟企业签的也是按增值税一定比例返还
如果你们是代收代付就不用交增值税的 这个不是典型的服务收费
是代收代付但是我们留了部分,每次我们把对方交税证明提供给企业,真的不知道是不是需要交税,而且这种我们也都不开票的
你们留的那部分要交增值税的
是代收代付但是我们留了部分,每次我们把对方交税证明提供给政府,政府先打给我们,真的不知道是不是需要交税,而且这种我们也都不开票的
不开票可以做未开票收入交增值税