你好,这么做是没有问题的
以下说法哪个对 (1)将本年的净利润转入利润分配——未分配利润,然后将上年未分配利润转入利润分配——未分配利润,这两个之和×10%计提法定盈余公积 (2)将本年的净利润转入利润分配——未分配利润,然后×10%计提法定盈余公积
老师 年末 结转本年利润 到利润分配是这样吗? 借:本年利润 贷:利润分配——未分配利润 借:利润分配——提取法定盈余公积 贷:盈余公积——法定盈余公积 借:利润分配——未分配利润 贷:利润分配——提取法定盈余公积 盈余公积也是利润分配下的明细科目,提取盈余公积减少未分配利润。 未分配利润和盈余公积都是留存收益,是股东可分配的利润。
借:本年利润529035.44贷:利润分配——未分配利润529035.44借:利润分配——提取法定盈余公积52903.544利润分配——提取任意盈余公积105807.088贷:盈余公积——法定盈余公积52903.544盈余公积——任意盈余公积105807.088借:利润分配——未分配利润529035.44贷:利润分配——提取法定盈余公积利润分配——提取任意盈余公积请补充分录金额
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润?
计提法定盈余公积和结转本年利润都是在年终结账后,结转完损益再做么?计提法定盈余公积 借 利润分配-未分配利润 贷利润分配-法定盈余公积? 结转本年利润,有盈利。借本年利润 贷利润分配-未分配利润? 分录是否正确
我公司承接A公司一个项目,合同中约定项目上的油费需要由我公司承担。A公司与当地油厂有付款绑定关系,油款必须由A公司直接支付给油厂。因此,油钱由我公司转款给了A公司,再由A公司转款给油厂。现在遇到的问题是,油厂只开票给A公司。现在我公司支付的油费拿不到发票,像这样的情况应该如何处理?
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老师,5月底计提的物业费,我是这样写的:借:管理费用~物业费,贷:应付账款。6月初支付了物业费但是次日才收到对方开出的发票,两笔分录不知道怎么写了?您写最后两笔是这样的吗?支付的时候写:借:预付账款,贷:银行存款。收到发票后,借:应付账款,贷:预付账款。
自然人电子税务局扣缴端如何增加企业
老师请教一下,一般纳税人劳务派遣差额征税的税率是多少
我们厂里自己安装的光伏发电其中有部分卖给了电力公司,应该怎么入账怎么做会计分录,售卖的电不是我们厂里的主营业务
想开现代服务*咨询服务的发票 但是在电子税务局给商品和服务赋码的时候 带出不了现代服务 只能选销售服务*现代服务其他咨询服务 然后开票项目栏就成了其他咨询服务*咨询服务了 这种情况怎么解决呢
老师你好!我们公司是亏损的,净资产是23万,有一个占比45%的股东要转让股权,转让价格能按净资产的45%吗?
老师建筑业比如6月在A地开票9万,在B地开票8万,总的销售额超过了10万,在A、B两地分别预缴的时候是否可享受免征教育费附加和地方教育附加
老师,含税200000万,6%的税率,换算成不含税的多少钱?
不用弥补亏损?
你如果有亏损的话是先要弥补亏损的
我2023年亏损啊 所以我问2024年操作是否正确
因为你2023年是亏损的,然后你2024年做完账以后,看未看对利润的累计数累计的话它是盈利的就去提,如果还是亏损的就不用去提公积
你又说没问题
是我的问题,没看见亏损,你计提的时候,比如说之前没有计提过盈余公积,那你就根据到2024年末累计的未分配利润计提就行
看未分配利润,比如说是亏损的就不用计提
未分配利润2024年是625194.31
这个未分配利润就应该是你公司成立以来的累计的盈利,如果说之前年度没有计提过盈余公积的话,你就可以按照10%计提
2022年盈利已经计提 2023年亏损 2024年盈利 我24年计提数是否正确啊
你可以看2024年当时按照什么基数提取的,举个例子比如说当时是50万,现在是60万,差额10部分计提
2024基数?不是2022基数
2022年的未分配利润你已经计提了,现在计提就是根据你2023年到2024年的期间实现了多少未分配利润,根据这个计提
我给你数据了啊
你看看2024的是否正确啊
看明白了,2024年盈利了,但是得弥补亏损,弥补以后还是亏损,所以不需要计提
2024年弥补之后是盈利
少看了一个金额,2024减去2023亏损,689591.14-81565.01=608026.13*10%=60802.61
所以我2024年的会计分录?金额数据
按净利润10%提取法定盈余公积金(借:利润分配-未分配利润60802.61贷:盈余公积-法定盈余公积60802.61