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老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润-30万,这1万要缴税所得税, 所得税弥补以前年度亏损35万,那弥补后是不用缴纳, 上面是利润分配未分配有1万需要缴,这需要写分录吗?怎么写?

2026-06-23 22:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-06-23 22:13

计提借所得税费用10000 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税10000 贷银行存款10000

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快账用户1217 追问 2026-06-23 22:16

老师,其他应付款31万计入营业外收入,利润分配未分配利润原来是-30万,现在是利润1万,但是所得税以前年度可弥补亏损是35万,那么这1万利润需要缴纳所得税吗?

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齐红老师 解答 2026-06-23 22:17

当期的利润总额大于0就要缴纳企业所得税

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计提借所得税费用10000 贷应交税费应交所得税 借应交税费应交所得税10000 贷银行存款10000
2026-06-23
是的,实际要弥补的亏损是71万
2024-02-21
您好,这个账上是负数的不能分配股利
2022-12-11
分配给股东是要缴纳20%个税
2024-06-12
你好,这个允许税前扣除的吗?
2024-04-18
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