那实际提供服务是哪个企业?
我们集团公司准备把个人先进奖的款转给我们三级公司,后面我们再发放给员工,暂时让我们先挂其他应收款,为了月底各公司和集团的往来账能平,发放的时候也是按应付职工薪酬科目核算,我现在要先计提,怎么做分录???
老师问一下,我们总公司下面有分支机构,账套自己做自己的,申报的财务报表都是总公司汇总申报的,多年前有一笔收入,当时是分支机构的收入,发票开了没到账(分支机构开的发票,现金收入做分支机构,银行转账做总公司的收入),下个月对方把钱打到总公司这里,本来这笔挂账应该挂在总公司这里,现在发现这笔账挂在分公司这里,而总公司那里又做了收入,变成做了两次收入,现在想把分公司这笔销掉,这个账务怎么处理?
您好老师,我们是一家主要经营养老医疗康复的集团公司,我们集团把物业管理权转让费付了一年,这样我们需要做什么分录,现在又收到他们给我们付的电费又要怎么入账
老师你好,想请教下我们是集团公司名下子公司有一处房产,现在子公司一直处于注销状态,注销后该房产归集团公司所有,现在集团公司将这个房产托付于代理公司进行出租并且与代理公司签订合同,代理公司每年会给集团托管经营权费用,作为我们的收益。托管公司将房子租出去的85%收益也归集团所有,想问下老师这种是不是合理,他们打进来的托管经营权收入做为集团来说应该怎么做账呢
老师你好 我们是集团公司,在年底的时候进行了企业分立把属于子公司的业务和账分到了子公司,现在就是我们有一笔广告费收入要在年底做收入,当时的决定是把这笔广告费收入放在集团做收入,并且集团也已做收入并挂应收账款,现在子公司要求把这笔收入的应收账款放到子公司,后期他们收取是不是合理
今年一年大致来说是集团,但是因为10月将这块业务分到了子公司,考虑到按年核算的所以今年整体收入放在了集团,到明年子公司再与这个公司签订合同
那你这样的话,子公司它没有成本,子公司成本怎么做。
所以就迷惑的很,我的想法也是我们开了票做了收入,正常逻辑是这个收入的应收账款应该打到集团公司
对的,是的 你这样的话,子公司来开这个发票确认收入,它属于虚开发票 因为他并没有提供服务。