齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
你好,你们是建筑公司吗?属于甲方代发的吗?借工程施工劳务费贷,银行存款 出委托书。
老师,是代发,还没有收到发票,这样做可以吗
你好,业务已经发生了就可以。
老师,发的时候是借应付账款 贷银行存款,收到发票借工程施工,贷应付账款,这样可以吗
不影响你结转成本可以的
老师,收到发票冲暂估后还要反映出挂账的,这部分怎么办呢
借,预付账款贷,银行存款, 借,工程施工贷,应付账款暂估
发票到了之后,红冲之前的暂估再冲预付账款。
红冲之前的暂估再冲预付账款。老师这里是怎么处理的呢
借应付账款、暂估贷、工程施工 借、工程施工贷、预付账款。
代发工资的时候 分录为 借应付账款-暂估劳务 贷:银行存款 收到发票的时候 分录为借工程施工 -劳务费 贷 应付账款-某某公司 请问一下这两个应付账款怎么冲平
借应付账款某某公司贷应付账款暂估。
建筑公司代发农民工工资,劳务公司的分录怎么做
我们建筑公司,农民工的工资是由中建代发怎么做账
我公司是建筑公司,甲方代发了农民工工资 我公司怎么做账呢?
我们公司是建筑公司,甲方代发了农民工工资,劳务公司给我们建筑开劳务发票,我们公司怎么做账?
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发票上的税额是需要开票方缴纳的吗
小规模纳税人开10万普票,交多少税啊
老师问一下这道题怎么做呀
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老师这道题您受累给解答一下
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中级会计实务分录写了单位“万元”会扣分吗?扣多少?除了写了单位别的都没问题
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外贸企业首单退税,情况说明有模板吗
问题2中为啥计税基础是0,这是资产不是负债,为啥是应纳税暂时性差异
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老师,是代发,还没有收到发票,这样做可以吗
你好,业务已经发生了就可以。
老师,发的时候是借应付账款 贷银行存款,收到发票借工程施工,贷应付账款,这样可以吗
不影响你结转成本可以的
老师,收到发票冲暂估后还要反映出挂账的,这部分怎么办呢
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发票到了之后,红冲之前的暂估再冲预付账款。
红冲之前的暂估再冲预付账款。老师这里是怎么处理的呢
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代发工资的时候 分录为 借应付账款-暂估劳务 贷:银行存款 收到发票的时候 分录为借工程施工 -劳务费 贷 应付账款-某某公司 请问一下这两个应付账款怎么冲平
借应付账款某某公司贷应付账款暂估。