您好,负债表的列示本来就是这样重分类的呀,预收账款大不是坏事,重点我们是不是晚确认收入了,这个货的风险转移就要把收入确认交增值税

我们公司应收账款期末是负数,期末余额贷方600万,期初贷方200万,明细借方300万,明细贷方700万,预收账款0,请问重分类的话,是第一种,应收账款0,预收账款600万。还是第二种,应收账款300万,预收账款900万
请问预收账款的贷方是负数,那就表示是应该收回的账款吗,那意思就是预收账款的贷方的负数,可以在预收账款的借方用正数表示对吗
个体季度做账,应收账款借方是7万,预收账款借方是3万,我填资产负债表应收账款项是填列10万元,还是在应收账款填7万,预收账款填-3万 谢谢!
老师,资产负债表应收账款是负1万元,预收账款是2万元,请问该怎么调整资产负债表呢
请问一下,资产负债表预收账款很大,预收账款就是应收账款➕预收账款。应收账款47万,预收账款127万,也就是应收账款在贷方负数78万。这怎么调整啊?
老师,企业还没有生产出产品,试生产阶段车间领用的低值易耗品、机物料可以计入制造费用吗,月末结转到在产品?
老师你好,我想请问一下,公司想注销,然后其他应收款,其他应付款金额都较大,但是在调整的时候,要不要通过库存现金来过一下账?
酒店行业,A公司经营不善转让给b公司,B公司接受a公司的资产,人员,债权债务,这个是按资产重组交税,还是按股权转让交税,该交哪些税
老师,结转本年年度利润,是利润表的利润总额的金额吗?
请问小规模公司,上个季度客户没要开票,公户有收款就申报增值税收入了,这个有客户又要求补开发票,这个如果入账啊?
老师,采购退货分录冲供应商吗?
老师您好, 公司注册资本是350万,减资到20万,实缴15万,未分配利润200万,不拿回钱 需要缴个税吗?
老师,我公司用的是金蝶的精斗云财务软件,从代理记账处把账接回来,之前的账可以直接导入进财务系统吗?
小菲老师您好,刚说的工资问题,我明白你说的申报是按发放的申报,我的意思是4月份计提的工资,5月才发放,但个税是要自己先算出来后5月份发的时候才知道扣了社保和个税后实际发到手去多少吗?还是这个个税老师是经过申报系统申报算的呢?
朴老师在吗?我想问一下
去年应收账款415万,预收账款零。
你说的没有错,预收账款大会有税务风险。这个风险怎么规避呢?
哦哦,我们这个预收是确实预收的话是好事情,您确认一下是不是货发走了
是因为没有付全款,余款对方不给了,这边老板就不开票给对方了。开票要缴税,就亏了,就这样拖着呢
我借银行存款贷应收账款了,这样导致的
哦哦,那我们这个风险大的,税务风险大,延期确认收入了 负债表列示在应付吧
怎么列式在应付?分录怎么做?
您好,不写分录,只是电子税务局申报时,不列在预收,写在应付
借应付账款公司贷应收账款公司这样做吗?
您好,不能这样写,只是表面上申报,调表不调账
申报的时候调,账上不动吗?
老板说放那里就可以。以后有业务再处理。
我借银行存款贷其他应收款公司可以吗?先放这科目里
您好,是的,不调账, 不行,其他应收款 的,风险也大的
这个钱没有开票,就是老板转走了。老板转走了,其他应收款也是很大
您好,我知道,这不是不想让税务局直接从报表里看到这个么
我就这样申报会有问题吗?
其实我也不知道这个活干没有干。就是有这公司的进账。也许是往来款,或者借款呢?
我借银行存款贷其他应收款公司,先放其他应收款公司里可以吗?
这样其他应收款余额也少了
您好,问题肯定有,我们申报和账在不一样,但这是为了减少税务风险没办法 2.问下老板嘛,他肯定是知道的
他说放那里,以后有了业务再处理。
哦哦,那就先这样申报吧,打工人,有很多无奈
我就不用调整,大就大,不管可以吗?就那样报可以吗?
您好,是的,不有调账,账又没错