分录与平时缴纳分录是一样的。滞纳金计入营业外支出
老师,交电费需要计提吗?比如11月的电费,12月1号交费的,马上取得发票,这笔付款业务应该是记到12月份的,但是电费的发生时间又是11月,账务处理要怎么做比较好呢
一月份缴纳了上一年第四季度的印花税 ,上年度中了的时候并没有计提这部分印花税,应该如何账务处理
老师,请问2022年度的地方水利基金在2022年12月计提。2023年1月按集体数申报交款。4月发现多缴纳了,账应该如何处理?
建筑企业现在确认2021年12月的未开票收入100万,补交增值税和所得税,还有滞纳金,还需要更正2021.12月增值税申报表和企业所得税年度报表,请问老师我的账务在什么时候处理,是反结账到2021年,还是在现在的月份账务处理,如何处理凭证。谢谢!
你好,24年12月的养老计提了,但是没有交,1月份补交的时候账务如何处理,产生的滞纳金应该如何入账?
签了一份合同,开票名称是劳务*维修费,只开票一部分,申报印花税是承揽合同是吗,金额按合同金额还是开票金额申报印花税 问题2平时给散客开票有的也开劳务*维修费这种印花税申报也是承揽合同吗,金额按开票金额申报,对吗
请问,24年年底社保多提了,今年怎么写分录
老师请问下,公司暂估的供应商比较多,然后暂估金额有时候跟到票金额有误差,有的差个税额,有的差个几分,量有点大,要怎么处理比较好合规呢
老师,电脑可以不做残值吗
你好老师,去年开了10万的票,结转了7万的成本,今年开了2万红字发票,成本需要转回吗?转回分录咋写
在建工程的是不是不需要计提
老师,盘盈了一个物品,怎么办
老师 问一下实操中每个月都结转损益到本年利润中,那如果这个月发现上个月有一笔损益科目记错了,比如是管理费用,应该怎么调?
老师,我单位中秋送月饼,销售送的我入销售费用,-业务宣传费可以吗,
按什么类别开都是只有百分之5
产生的滞纳金不用调整上年度利润?
不用,产生的滞纳金不用调整上年度利润,直接计入当年
借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款 ,对吧?为啥我看有人说要计入应交税费-滞纳金
是,借:营业外支出-滞纳金 贷:银行存款