您好,财务软件如果业务多,一个月做一次,业务不多,按季度做一次就可以
小规模纳税人的财务报表是一个月做一次还是一个季度做一次?
老师,我想问一下,小规模一个季度报一次的财务报表,本期数据是填上个月的数据,还是填截止到上个月的本年累计数据
老师小规模纳税人财务报表是季报,那我做财务报表是每个月做还是一季度做一次
小规模纳税人的财务报表是一个季度报一次还是一年报一次,我现在这家小规模纳税人是备案的一年报一次财务报表
老师你好,1.请问小规模公司是一个月出一次财务报表。2.一个季度电子税务局申报一次财务报表?
你好老师,我是餐饮业现在会员赠送,借销售费用,贷主营业务收入。这不是真实的实际收入,所以想把这部分收入冲掉用啥会计分录呢?例如销售费用100贷主营业务收入100 借主营业务收入100贷什么?
零基础每天学8小时,能通过中级三门么?还有四个月就考试了
老师增值税跟成本有关系吗?
老师,我想问下,本年利润结转至未分配利润这个环节,是不是要先提取盈余公积,弥补亏损等等,如果是的话,怎么做分录呢
哪位老师帮我做一下题吧,我着急交卷,谢谢啦
哪些是属于金融机构和非金融,保险行业算是金融机构吗
老师您好,请问加油站的无票收入无法减掉库存,然后跟电子税务局库存台账对不上,怎么办啊
外贸企业只免不退,对应进项税转出。只免不退的情况有两种,一个是小规模纳税人,另一个是取得普通发票。这两种情况理应没有进项税。那么对应进项税转出的进项税哪里来的?
这题答案是什么?老师的解析为什么最后再加一个A?4年年金终值再复利一次不是5年的年金终值吗?
老师,调账时,2023年的收入,未确认,在2024年调,公司是用小企业会计准则,在确认收入时,借:银行存款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税-进项税额,相应的所得税费增加:借:所得税费用,贷应交税费-应交企业所得税,老师是这样吗,后面要结转损益的分录怎么做,要把所有的转入利润分配-未分配利润
我从10月接手的,但是补发了几个员工7,8,9月的工资,之前的人已经把账做完9了,我怎么操作
这个补做分录就可以了
借:管理费用-工资
贷:应付职工
做完还得重新装订吧
7-9月的财务报表得重新做吧
不用呀,前面的不用去动了,补计提就可以了,
补做分录得重新填一个记账凭证是吗
是不是补在我要做账的这一个季度就可以
是的,是的,重新做一个凭证就可以
7,8月的补在我这个季度是吗
是的,是的,补在这个季度
老师我看到之前记账本也有一次补发工资情况,她写的 借:应付职工 贷:银行存款 这样对吗
要补计提
借:管理费用
贷:应付职工
我也发现他这是错的吧
月底结转的时候就少1000
所以这个要补计提的,要不然应付职工平不了
从私人账户转入对公账户的公款怎么做分录
这个是还要还给个人的吧
不还了,收的摊位费先存到了会计人员的账户,又转到了公户
没有开发票
借:银行存款
贷:其他业务收入
应交税费
我们是小规模物业公司也这么写吗
我看到之前写的 借:银行存款 贷:其他应付款
把贷改成 贷:其他应收款 这样对吗
这两个都可以,反正最后都冲平