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张三社保公积金由甲公司购买申报,劳动合同与甲公司鉴定,被派往乙公司乙作。工资由甲公司发放,但资金由其乙公司承担,问题如下:1、甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款,借:银行存款,贷:其他应付款/张三,2、甲公司付张三工资公积金的完整分录?3、甲公司付张三社保完整分录?4、甲公司付张三个税完整分录?

2026-03-03 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-03-03 20:51

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2026-03-03 20:58

您好,1. 甲公司收到乙公司交来工资社保公积金款 借:银行存款 X 贷:其他应付款—乙公司 X 2. 甲公司计提工资、社保、公积金 借:其他应付款—乙公司 X 贷:应付职工薪酬—工资 X 应付职工薪酬—社保单位 X 应付职工薪酬—公积金单位 X 3. 甲公司发放张三工资 借:应付职工薪酬—工资 X 贷:其他应付款—社保个人 X 其他应付款—公积金个人 X 应交税费—应交个人所得税 X 银行存款 X 4. 甲公司缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保单位 X 其他应付款—社保个人 X 贷:银行存款 X 5. 甲公司缴纳公积金 借:应付职工薪酬—公积金单位 X 其他应付款—公积金个人 X 贷:银行存款 X 6. 甲公司缴纳个税 借:应交税费—应交个人所得税 X 贷:银行存款 X

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快账用户1706 追问 2026-03-03 21:04

老师,计提张三工资,为什么不计到管理费用?

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齐红老师 解答 2026-03-03 21:07

因为工资由乙承担的,甲只是代收代付,不属于甲自身的成本费用

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快账用户1706 追问 2026-03-03 21:11

但是张三劳动合同跟甲公司鉴定的,计提工资,计入借,其他应付款,贷应付职工薪酬,那么管理费用当月发生数跟应付职工薪酬不一致啊!?

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齐红老师 解答 2026-03-03 21:14

对 因为张三是外派,费用由乙承担 甲只走往来,不进自身损益 所以甲的管理费用不等于应付工资,这是正常的

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快账用户1706 追问 2026-03-03 21:25

可以不通过计提到应付职工薪酬,直接在付工资社保公积金时,借,其他应付款/张三,但银行存款,为什么通过应付职工薪酬过一下吧呢?

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齐红老师 解答 2026-03-03 21:28

您好,必须通过应付职工薪酬 

您好,必须通过应付职工薪酬 
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快账用户1706 追问 2026-03-03 21:30

管理费用/工资和应付职工薪酬/工工资不平没有关系吗?

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齐红老师 解答 2026-03-03 21:41

您好,是的,没有关系的哦, 因为费用是乙承担,甲只做代收代付,不进甲损益,所以管理费用不等于应付工资

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