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个税系统 所属期12月 到底是申报计提12的应发工资数还是申报发放11月份的应付工资数呢?

2025-01-06 15:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 15:34

你好,是按发放的11月的工资来

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快账用户3257 追问 2025-01-06 15:35

那假设,我工资都没有发放,4个月才发放一次,我个税系统可以0申报工资吗?

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齐红老师 解答 2025-01-06 15:37

你好,你没有发放的时候是0申报

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快账用户3257 追问 2025-01-06 15:59

那我账面因为12月份工资多少目前是没有出来,是不是可以留到25.1月再计提数据?

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齐红老师 解答 2025-01-06 16:02

你好,操作是可以的

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快账用户3257 追问 2025-01-07 15:03

请问,我22年收到一笔银行本票贴现放款 要怎么做会计分录

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:03

你好,你们是拿到票据然后付钱给对方是不是

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快账用户3257 追问 2025-01-07 15:04

我也没看到这个银行本票,但是银行一般户有这笔钱22年进来的,也没有看给发票给对方

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:05

这样子的话不太好确认的。 建议先计入借银行存款,贷待处理财产损益。

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快账用户3257 追问 2025-01-07 15:07

为什么要计入待财产损益,他这个本票应该已经算到期贴现到我方银行账户里面了。只不过这个银行账户流水不多之前一直没有打出来做,现在补做进去。我知道这个企业,是不是挂到其他应付款这个企业地下先

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:14

你好,你如果确认是这个企业的,你可以进入其他应付款。

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:14

就不用待处理财产损益了,你能够确认就不用这个

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你好,是按发放的11月的工资来
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是的,11月的工资是在11月计提的
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