你好,直接交多少做多少就可以的。借税金及附加贷银行存款。如果你需要计提的话, 借税金及附加贷应交税费印花税。 借,应交税费印花税贷银行存款。印花税准则里面规定可以计提也可以不计提。
老师,2019年资金账簿印花税,减半征收,是如何减半,是记税金额减半还是税率减半
老师你好,资金账簿印花减半征收,小规模在减半,可以叠加使用的政策文号是哪个?
老师好,去年缴纳的资金账簿印花税,减半征收退税了500元,如何做分录
老师,印花税(账簿资金)可以减半征收吗
老师好,印花税2023年有减半征收政策吗
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
#提问#请问一下老师贵州今年报名必须提供工作证明吗?
老师,那能享受优惠政策吗?减半征收
你好,小规模小型微利企业就可以享受。