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老师,暂估入库后结转成本,后收到发票后发现多结转了怎么处理?可以红冲之前结转分录,然后再做正确的结转分录吗?

2025-01-06 16:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-06 16:15

你好,是的,就是这样子做。

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快账用户2664 追问 2025-01-06 16:19

老师,这个会影响库存商品余额吧?

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快账用户2664 追问 2025-01-06 16:19

不会影响库存商品余额吧?

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齐红老师 解答 2025-01-06 16:22

你好,如果暂估的跟实际的一致就不影响,如果不一致的话就会影响。

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快账用户2664 追问 2025-01-06 16:28

暂估入库也红冲了,又根据票做了新的分录,这样的话,整好抵消了,就不影响库存商品余额了吧?影响的只是主营业务成本,对吧?

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齐红老师 解答 2025-01-06 16:30

你好,对的。如果都卖掉了,就是你说的这样。

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你好,是的,就是这样子做。
2025-01-06
暂估入库 借;库存商品 贷:应付账款-估价-供应商 不含税 正常结转销售成本 借:主营业务成本 贷:库存商品 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    主营业务成本(暂估差额) 负数冲 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商  价税合计 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2025-01-06
结转的成本,如确有影响也需要一并调整
2021-10-26
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2020-08-28
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