你好,正常的,这里忽略就行。

老师,商务小规模公司,主要的业务来源是给客户做技术开发咨询,所以企业所得税年报只有营业收入,没有营业支出,在申报表里面查询政策风险提示服务里,提示只有营业收入数据,没有营业支出数据,有风险,请问怎么办?可以无视这个风险提示吗?
老师,主营业务收入和主营业务成本是负数能正常申报吗?9月销售少但又红冲了一张4月的销售单,就成了负数了
您好 红冲了主营收入 报表主要业务收入是负数 正常吗
您好 红冲了主营收入 财务报表营业收入是负数 正常吗
老师,小规模纳税人,就22年有一些业务,22年暂估了成本,今年才取得进项发票,然后冲红暂估,但是今年没有销项所以主营业务收入是0,之前成本多暂估了导致主营业务成本是负数,主营业务成本是负数怎么调整啊
老师好:单位的土地政府收回给了,给的补偿款,没有国家的红头文件,就是给的补偿协议,收到的补偿款缴吗?
应发工资数比社保缴纳基数大,是按照应发做基数缴纳社保吗?
老师您好,请问公司只变更经营范围,在登记事项选择这里,只要选经营范围吗?要不要选类型?备案事项也只要选章程修正案备案吗?
老师,签订采购合同,骑缝章是只要供应商盖了就行吗?
建筑企业的劳务挂靠和分包分别是什么意思可以举例子说明吗 这个在财税上是合规的吗
老师好,购买方把发票丢失了,销售方可以在电子税务局做发票遗失 毁损报告吗 还是必须要购买方自己做的
请教老师:公司正常生产经营支出,按最新政策,多少钱可以无票报销?
你好!抖音到账未开票收入全部报未开票收入进增值税报表,那以后有人再来补开发票,那企业不多报增值税了吗
老师,我们公司是酒店的,小红书推广服务费计入哪个会计科目的二级明细?是计入,销售费用-服务费还是计入销售费用-业务宣传费?
税法有规定,筹建期的科目必须去管理费用-开办费吗
有一个问题今年4月有一笔退税,退税的金额刚好和22年的一笔主营的增值税符合,当时做账就红冲了这笔业务,但没有红冲的票,每个月的主营都是负数,关键也没找到退税的原因,不知道退的啥税,就和之前的票对的上
你去查完税证明里面看一下。
电子退库
在完税证明里退税里没找到
找到了退的增值税
你就借银行存款贷,应收税费应交增值税
还有附加税
那我之前做的冲红的账,这几月报表都是主营负的怎么处理
借银行存款,贷,应交税费附加税,借,应交税费附加税,借税金及附加负数。
报表呢,一改都对不上了
你好,不用修改之前的财务报表,做到第四季度就是。
还有就是不知道退税的原因,退的就是之前的主营业务收入的增值税
就看一下之前的申报表。
这是四月做的,现在按您的在做一笔银行存款又多了
你好,那你当时收到钱的时候怎么做的?
刚发的图片您看一下红冲了
已经做了,不用再做啦。