冲销24年暂估库存成本,重新做借方,库存商品贷银行存款的

您好,老师,我想问问,如果是以前年度的账,是暂估入账的,借:库存商品 7000贷:应付账款-暂估款 7000 ,现在拿回来了票,要冲销,怎么做分录?是借:库存商品 -7000 贷:应付账款-暂估款-7000 然后,再做个借:库存商品 7000 贷:库存现金/银行存款7000吗?
9月做了一笔库存暂估: 借库存商品 贷应付账款-暂估 结转时:借主营业务成本(暂估金额) 贷库存商品(暂估金额) 本月要冲掉上面两笔重新入账 该怎么做?
借库存商品 贷应付账款-暂估 结转:借主营业务成本 贷库存商品 12月做的这笔暂估 2022年收到发票后怎么冲回?
暂估入账发票未收到款已付,付款 借:预付账款*i 贷:银行存款 暂估:借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 ,现在月初红冲暂估入账 借:库存商品 贷:应付账款-暂估入账 收到发票 借:库存商品 应交税费- 怎么做了呢
就是22年做了借,库存商品-暂估 贷,应付账款-暂估,还结转了:做 借,主营业务成本,贷,库存商品-暂估 现在23年5月之前,我找到了成本票进来,我该怎么做分录?
给客户刻章,这个开票开什么税目
老师 卖给对方产品单价开高了 本来是5元 开成50元了,对方要是认证的话,我冲红,会对对方产生什么影响对方进项少了要 补税?
请问老师,我是小规模企业,我要给对方开具租赁专票,是不是对方的开票信息要完整的,包括地址开户行等,还是只要户名和税号就可以
郭老师购买软件要怎么做账
老师您好,请问我用A设备融资租赁,办理贷款,这个A设备到什么时间还能继续做融资租赁
收到的款直接去还应收款可以吗
你好老师,我上年第四季度的财务报表和企业所得税季报现在能修改吗?
老师 系统有留底,而且够抵扣的,这月的销项税额,月底怎么做分录,需要计提吗?
老师,公司年会拿现金搞游戏,红包有5、10、20、50、100不等,请问这个需要员工签名登记清楚,然后交个税吗?因为游戏金额是不定的,登记清楚有点难,请问该怎么做比较合理
每一年都需要开具一张场地租赁发票,这个经营范围需要增加吗
在2025.5月帐做的么,不会导致2024.12暂估多或者少了么
一借一贷等于没有变化