对,他多出来的部分是计入到资本公积的

老师你好,请问一下:借:银行存款100万,贷:实收资本a股东100万,七月已扎账,但是8月我知道了其中20万是另外一个股东的,怎么调整分录呢?必须100万全部红冲,还是借:实收资本a股东20,贷:实收资本b股东20
注册资本100万A占股20% B占股 80%,A投了30万,10万变成资本公积.现在a转10%给B,资本公积是变20万吗?借银行存款 30 贷实收资本一A 20 资本公积10。后面 借实收资本一A 10 ,贷实收资本一B 10?资本公积怎么处理
老师,按照你这样讲我做了,第二步 借实收资本_老股东400 贷银行存款350这里,银行只支付了老股东250,其余100还欠款了,是不是应该这样做, 借实收资本老股东400 贷银行存款250 其他应付款新股东100 资本公积50
老师 您好 做了投资款的分录:借:银行存款(200万)贷:资本公积-资本溢价(100万)贷:实收资本 (100万),为啥资本公积的余额显示的是红字100万啊
请教老师借银行存款100贷实收资本80资本公积-股本溢价20,后期的股本溢价处理方式是怎样的,股东退股,返还,借资本公积-股本溢价20贷银行存款20这样的分录吗?股本溢价还有其它处理账务分录吗
老师就是工会经费和水利建设费需要计提不?
老师 ,开了个盐酸的发票,食品级大于等于 ? 老师,开的是盐酸的发票然后规格型号中以前写的内销两字,这次忘记写了,没啥问题吧
老师你好,我们是快递公司,买了一片区域,买入公司的户头已经注销了,可以让对方法人去税务局开票不?如果可以开,开什么税目,什么税率啊
客户用对公账户转货款到我老板私人账户,这种有风险吗?
购产品,当月未卖出,购入已收发票,及期末账务处堆
@郭老师@郭老师@郭老师
老师,请问开了冲红发票可以,是不是要将上次整笔发票冲红的
你好,小微企业收到的稳岗就业补贴会计分录怎么做?能借记银行存款,贷:营业外收入吗?我看网上写的好多是递延收益
老师你好汇总应收应付其他应收应付我在哪里看呢,这个快账我看的比较迷糊呢?
咨询一下,现金收款,然后开的专票,这样怎么操作
这个资本公积后面可以用于公司开销吗
没问题,可以用于公司的日常经营活动支出
这个股东要是后面喊还多余的80可以不
肯定是不行的,不能随意归还的
现在贷方的资本公积,用于了开销分录怎么走好些,借:资本公积 贷
借成本费用 贷银行存款
借方两笔 一笔成本费用 一笔资本公积
这个后面改的分录,摘要备注合理不
收到出资的时候,借银行存款贷,实收资本 资本公积 用这个钱花钱的时候 借成本费用 贷银行存款
那贷方的资本公积20一直挂起吗
对,这个就一直在账上挂着呢
好的感谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,多谢,多谢!