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老师好. 2024年12月,老年大学公司研学活动, 1..公司公户提前收取学员研学活动餐费668元。 2.活动当天,以库存现金方式向参观付款1020元,暂未取得发票。 3.2025年1月收到普票餐费1020元。 这种的怎么做账呢老师?

2025-01-07 14:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-01-07 14:09

同学好 可以作为代收代付,借现金 668 贷其他应付款668 借:其他应付款668 借:其他应收款352 贷现金1020

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快账用户5790 追问 2025-01-07 14:31

老师,其中的352元是公司自己员工,由公司承担,无需在收。怎么做账

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齐红老师 解答 2025-01-07 14:48

借管理费用352  贷银行存款352,直接用1020发票就可以,代收代付部分也可以不入账,和你们公司没关系

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快账用户5790 追问 2025-01-07 14:58

那不入账,1020的发票不是多了? 如果入账的话,怎么做账呢,我自己理不半天,也没理出来?

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齐红老师 解答 2025-01-07 15:00

做账就用1020发票入352没问题,用大金额发票支付小资金可以,做一个说明,意思公司只需承担352就可以

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同学好 可以作为代收代付,借现金 668 贷其他应付款668 借:其他应付款668 借:其他应收款352 贷现金1020
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