你好,可以不用修改的,具体的是哪一个错了?

老师第四季度所得税利润亏那么后面过了申报期后发现问题报表需要修改,那么这个第四季度所得税能直接作废修改吗?
请问老师,2022年第四度的所得税季报总资产余额与财务报表总资产余额对不上,有影响吗?若需要修改,现在可以修改2022第四季度的所得税季报吗?
你好老师,四季度报税发现财务报表季报所得税的收入和增值税报表差1分钱,然后修改了前三季度的财务报表,那前三季度的季报所得税也要修改收入吗,今年亏损不用交所得税
老师,现在想修改23年第四季度财务报表,与第四季度所得税报表,补所得税,这个是自己操作还是得找专管员?
老师,现在第四季报所得税时发现第三季度的所得税表和财务报表差2分钱,还能修改吗?账务上要怎么处理?
25年合同800万,已开出专票600万并收到款,但是剩余200万要26年才开票并收款。200万价税分离后不含税价计提25年收入。但报税的时候自动跳出对应的销项税怎么解决?
请问,知识产权代理公司的服务合同要交印花税吗?
工商年报时,实缴出资时间必须填吗?公司没有实缴出资
老师申报财务报表,年报和十二月季报是一样的 对吗?
工资发放的时候,只发的整数,角分都抹掉了,抹掉的这部分怎么处理,做营业外收入吗?申报个税时按整数还是带零头的?
亿企代账,输账号密码了,可以自动登录,想换一个人账号,怎么退出都还是挂着原来的,怎么换人
800万的合同,25收到并开票600万,剩余200万26年再开票收钱。那25年计提的时候是按200万还是价税分离后?
老师今年多计提了一笔折旧,没有通过管理费用红冲,做的是借累计折旧,贷本年利润,这样我的利润表本年累计数和本年利润这个科目的余额就有这个差额,有没有什么影响,因为通过管理费用这个科目我本月管理费用就是负数了,请老师具体说下
老师,想问下小规模纳税人,免税的部分要记营业外收入是吗,是增值税的减免部分还是附加税的部分啊
老师,发放的奖金入那个科目,填所得税表的时候是不是应该也并入填写,怎么做账务处理
现在错了就不让我提交第四季度的,所以不匹配
半年累计是一致的吗?
本年累计是一样的吗?
第三季度电子税务局报所得税报表时利润总额少填了2 分,这个可以在第四季度报税时补进去吗
第三季度所得税在电子税务局是改不了的
你好可以的可以的
这样电子税务局的报表和账套的数据不一致呀?第三季度的所得税和财务报表还能修改吗?
我这边可以啊 不申报第四季度的就可以
我把附加税和所得税的的总金额都对上了,第三季度电子税务局多报0.2附加税,我在第四季度电子税务局财务报表少报0.2,这样本年累计的数和账套一致了,但是第三季度第四季度单个财务报表和我的账套不一致,有没有关系…
没有关系的 可以的 金额不大
不用去税务大厅更正吧?好担心这样处理有问题,但是我们所交的税金和最后的本年累计的数据是一致的
对的是的,不用去大厅