你好,最后你只要会算清缴是正确的就可以。
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
就是只要财务报表和汇算清缴的数据一样就好了。
对,没错,就是这个意思。
还有另外一个问题,客户2021年9月开给我公司的发票,我2021年汇算清缴没有做成本也没做往来,我2022年9月才收到发票,我入账到2022年9月可以吗?
这个开票开内容是什么呢
是工程项目的材料发票
没问题 可以入账的 。
好的,谢谢了!
不客气,帮忙给个五星好评
不好意思啊,还有一个问题,供应商开给我们公司的材料票,备注栏内备注的项目名称不是我们公司在做的项目名称,那这个票我还能用来做成本吗?
那这个最好还是不要入账的
好的,明白了。
帮忙给个五星好评,麻烦了。
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