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老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?

2025-01-07 19:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-07 19:21

你好,他是发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来。

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齐红老师 解答 2025-01-07 19:21

举个例子,招待费是1000,收入是10万,那你允许抵扣的所得税是6000×6%和10万乘以5‰对比,哪个小按照哪个抵扣。

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你好,他是发生额的60%,营业收入的5‰,哪个小按照哪个来。
2025-01-07
先计算=2000000*0.5%=10000<50000*60% 实际可以税前扣除10000
2024-01-12
晚上好,业务招待费是不能结转到下年扣除哦,业务招待费的60%和收入的5‰比大小,扣小的数值 广告费和业务宣传费税前扣除标准:当年销售(营业)收入的15%扣除,超过部分向以后结转、 企业实际发生的业务招待费的60%在不超过当年收入的5‰的部分允许在税前扣除
2023-05-12
您好 根据销售额的千分之五 跟实际发生的60% 哪个低选择哪个 不说您说的全年未税销售额的千分之五
2022-03-19
你好,账载金额和税收金额都按照2.6万元,把要调增的金额写在第3 列
2022-03-14
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