你好同学: 不建议在第四季度电子税务局利润报表和所得税报表中直接补上0.02的差额。虽然这样操作可能使得本年累计的数据与企业账套一致,但单个季度的数据仍然存在差异,这可能会引起税务部门的关注或询问。 对于第三季度电子税务局利润报表和所得税报表与企业账套附加税时相差的0.02元,建议首先查明原因。这种微小的差额可能是由于计算精度、四舍五入或者数据录入时的微小误差导致的。如果确认是这种原因,并且这种差额不会对整体税务状况产生实质性影响,那么可以选择在后续季度中进行调整,以确保年度数据的准确性。 然而,如果无法明确差额的原因,或者这种差额可能涉及税务合规性问题,那么建议前往税务大厅进行更正申报。更正申报可以确保税务数据的准确性,避免潜在的税务风险。在更正申报时,需要携带相关的证明材料,如企业账套、增值税附加表等,以便税务部门核实情况。 总的来说,虽然0.02元的差额看似微小,但税务数据的准确性对于企业的税务合规性至关重要。因此,建议企业在处理此类问题时谨慎对待,确保税务数据的准确性和合规性。

您好,老师,第四季度的上传给税局的财务报表中利润表和企业所得税季度表的利润总额不一致,电子税局发来了风险预警,说这两个表不一致,要更改,可是我不想改正,想在汇算清缴的时候在统一更改,这样子行不行的?因为这样更改后会影响企业纳税信用的吧。
老师,第四季度我已经电子税务局申报财务报表和企业所得税了(是亏损没交),老板又给了一些费用发票,我看没有汇算清缴,就记到当年,可以吗,导致账上,和电子税务局上的财务报表和企业所得税的利润总额不一致
企业所得税季报的时候,申报表的营业成本,营业收入,填的是本年利润的借方和贷方,利润总额把前一季度的预扣预缴的企业所得税也算上了,这样已经申报了哦,三个季度那有什么影响吗?第四季度申报的时候需要注意什么吗?第四季度申报的时候按账上实际金额去填写就可以吗?
老师,第三季度电子税务局利润报表和所得税报表跟企业账套附加税时相差0.02但是账套和增值税附加表的金额一致,那我第四季度的时候能不能直接在电子税务局利润报表和所得税报表中补上0.02呢??我这样补上所有的税金不受影响,本年累计的数据和企业账套也一致,但是单个的第三季度和第四季度和企业账套的利润表差0.02,需要去税务大厅更正吗?有没有潜在风险?
老师,第三季度电子税务局利润报表和所得税报表跟企业账套附加税时相差0.02但是账套和增值税附加表的金额一致,那我第四季度的时候能不能直接在电子税务局利润报表和所得税报表中补上0.02呢??我这样补上所有的税金不受影响,本年累计的数据和企业账套也一致,但是单个的第三季度和第四季度和企业账套的利润表差0.02,需要去税务大厅更正吗?有没有潜在风险?
老师,你好,我们出口退税,税局要我们提供那个办公场所经营照片,我们注册地址没有办公,实际办公搬到其他地方经营,可以拍实际办公地址的照片吗
我们是做应用拉新。相当于剪辑视频发布在抖音上,然后引导用户下载,需要什么经营范围
小规模不超过30万增值税怎么做账
嗨,经营部一次回款15万,这个做收入是不是超过了核定的标准,要交税呀?谢谢
老师,股权转让价格是220万,转让股权缴纳印花税550元,入账时因为股权转让取得收入计入投资收益导致盈利交企业所得税5530元。当时的分录如下——借:银行220万贷:长期股权投资200万投资收益20万。请问一下老师,税务年报时A105030需要填写吗?对应填在哪一栏?是长期股权投资还是填在其他或交易性金融资产?麻烦老师详细指导每一栏对应每一列怎么填写数据?谢谢老师详细回答一下怎么取数填写
老板名下有两家公司,a公司一般纳税人生产企业,b公司小规商贸企业,a公司加工的商品一部分卖给b公司,ab公司间以成本价进行交易并开票发货,b公司再对外销售,有什么风险吗?
上个月2月份(发票未到)计提了管理费—快递费 借:管理费-快递费333.02 应交税费-待认证进项税额19.98 贷:其他应付款353 老师,现在3月份收到了这张发票,请问怎么做分录?
有偷税行为一般纳税等级会保留几年
老师,请问公司股权转让申请查询在哪里可以看呢?
发票备注栏可以写货款所属年月吗?比如2026年1月货款,然后3月才开票,然后备注栏写:2026年1月,这样行不行?会有什么影响吗?
就是第三季度附加税计算是四舍五入导致的。
怎么做调整了?财务报表和企业所得税报表第三季的不能更正了
你好同学: 实在不行得到办税大厅了,把实际情况和人家工作人员讲清楚,看能不能处理,或是在大厅更正申报!
大厅更正需要很多资料吧?如果不更正,但是本年利润最后对上有没有税务风险,这么小的金额?
是本年累计的数据和企业账套一致的
你好同学 这个和金额大小没有关系。最好去更正,这个应该不是特别麻烦的!