你好,附表2,集体福利个人消费里面填写。

老师好!6月份已抵扣已做账的进项发票,现在需要进项税额转出,我现在是不是做账的时候就把原先的分录冲红,重新做新的分录就可以还是电子税务局 进项认证那里 也需要做进项税额转出 进项税额转出的具体流程是什么样的, 这份发票之前做的是办公费,需要进项税转出,做福利费,分录借:管理费用--办公费,应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额,贷:应付账款 谢谢!
我想问下,10月份报税期认证了一张7月份已经做账的的发票,7月份做账的是分录是 借:主营业务成本 _福利费700 贷:库存现金 700, 因为这个票属于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾选认证并申报缴税了,我想问下这个我该怎么操作进项税额转出
我想问下,10月份报税期认证了一张7月份已经做账的的发票,7月份做账的是分录是 借:主营业务成本 _福利费700 贷:库存现金 700, 因为这个票属于福利不能做抵扣,但是10月份不小心勾选认证并申报缴税了,我想问下这个我该怎么操作进项税额转出
本月没有销售收入,购进单位开了一张红字发票(前期已抵扣),税务系统形成了一个进项税额转出,有了一笔应交增值税。账务系统在待认证进项税额科目做了负数,现在怎么转到未交增值税科目里面去
之前一笔福利费的专票,不小心认证抵扣了,年底12月发现,做进项税转出,在新电子税务局系统里面怎么操作?
我公司是做专利代理业务的,我们给客户交申请费,收到的收据是我们公司抬头,然后由我们给对方开票,以前是差额开票,今年开始显示不在差额征税商品编码表中
老师,请问单位承担了员工的个税如何做会计分录处理昵
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,应收就2种,第一种是开票多,收款少,形成开票未收款。,第二种是收款多,开票少,形成收款未开票 解决方法:第一种:查实际是否有未收款,若无法收回,转坏账。 第二种:收款未开票,,转营业外收入吗?还是做无票收入,主营业收入?
老师公司贷款要银行流水。这个流水是指进账还是出账
小规模纳税人公司,准备开32万的普票,有税吗?
老师,餐饮门店,股东分红是分现金,现金有结余就分红,现金亏损,就把亏损那部分转进来,这种我是咋个做呢,收到弥补亏损
老师,这个*信息系统增值服务*会员服务记入什么会计科目?
我们是工厂,有出口业务,货运代理开具的发票,国内段操作费用,如报关费,码头操作费等等,是不是必须要开6个点税率的?
公司这个月刚买的空调。请问空调的折旧年限是几年?电子记账的时候,固定资产卡片是这个月填写还是下个月填写?不是应该从下个月才开始计提吗?固定资产卡片也是从下个月开始填吗?
你好,因为电压不稳,硬盘烧了,现在数据都还在,换了新的硬盘,你们的管家婆软件不见了,怎么办,我10年前买的你们的财务软件
现在进入了,金额都自动填充了,这个进去只能查看,修改不了。要怎么进入填报的报表?
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