你好,你是专用发票吗?如果不是专用发票,其实你直接贴进去就可以了,只要金额没问题。
银行手续费做帐问题,前期银行手续费用银行回单入的费用,后期收到银行开具的手续费发票要如何做帐
老师你好,麻烦请教一下,我们支付的银行手续费,之前已经计入财务费用-手续费,现在收到了银行开具的手续费发票,该如何做账呢?借:应交税费-进项税,贷:财务费用-手续费,合适吗?
银行这个月开的21年9月份到22年3月份对公手续费发票。如何做分录?之前每月已经记账,借财务费用-手续费;贷银行存款。现在收到发票如何做分录?
老师银行产生手续费,完整正规的分录应该怎么做。发票都会跨月延迟开具。这个分录做的对吗?1、银行支付手续费:借财务费用,贷银行存款 2、手续费发票:借,财务费用,正数,借财务费用负数。
收到银行开具的手续费的专用发票,如何录凭证分录
老师,报企业所得税,今年应付职工薪酬实际支付包括去年的工资(去年工资拖欠两个月,2025年发放),要不要扣掉去年的工资支付金额?
老师赛事服务费合同是不不用缴纳印花税
前期公司某员工应发工资7000元,个税申报工资薪金7000元,发放工资时,扣除个人社保500元、个税50元、请假扣款200元。 计提:借:管理费用-工资7000 贷:应付职工薪酬-工资7000 发放:借:应付职工薪酬-工资7000 贷:应交个人所得税50 其他应收款-个人社保500 管理费用--工资500 银行存款6250 因不想更改个税申报,以上分录是否正确?
小规模纳税人免征增值税账务处理
请问银行流水里有一笔稳岗返还,是什么东西?是红冲社保吗!
残保金的申报工资可以数据取数,可以怎么取?怎么取对企业利益取大,又不会影响其他
出纳一般要做账吗?出纳的工作内容有哪些
老师,我们公司的个税都是当月计提当月申报,不是按照实际发放申报,这企业所得税的工资金额怎么填啊,个税系统申报的是当月做的工资没发就申报了,建筑公司几百号人不按照当月申报,发的时候根本没法报,但是肯定就算跨年没发完,这种怎么处理啊,账里计提的工资是实发工资扣了个税个人承担的社保的,管理费用里是应发工资的金额
你好,公司租厂房,然后对方开电费发票,大类选什么?
郭老师,郭老师您好,我是太阳能发电行业,我应收A客户的电费30万,和应付A客户的防水款30万,可以互相抵消吗?如果发票也互相抵消,符合税法要求吗?存在涉税风险吗
是专票,以前财务费用,直接做的借:财务费用-手续费 600,贷:银行存款 600,现在收到的发票金额比财务费用手续少,假如是300,税18,应该怎么写分录
你好,你实际上支付了多少钱?实际是支付了600还是支付了300?
实际支付600,但开票是不含税300
你好,你实际支付了六百你就按照六百来入账
不是说要有发票才能税前扣除吗?收到专票,不需要调整分录吗?如果需要,该怎么做账呢
账上是按照六百来入账,但是扣除的话只能按照300扣。