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银行这个月开的21年9月份到22年3月份对公手续费发票。如何做分录?之前每月已经记账,借财务费用-手续费;贷银行存款。现在收到发票如何做分录?

2022-05-24 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-24 15:08

开的普通发票

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:11

你好同学,你可以反冲 借银行存款 贷利润分配未分配利润,然后呢,重新再根据发票借利润分配未分配利润,借财务费用贷银行存款。

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快账用户6976 追问 2022-05-24 15:12

是要把以前每笔分录都反冲吗?

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快账用户6976 追问 2022-05-24 15:13

摘要怎么写?

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:14

你好同学,对的,你要把以前的那个金额加在一起,然后一笔红冲掉,然后呢,摘要的话你就可以写,嗯,红冲几月份的几号凭证。

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快账用户6976 追问 2022-05-24 15:15

比如说,21年9-12实际是40元,22年1-3月是30元,收到发票是一张70元的

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:19

你好同学,那你就光反冲2021年的就可以,你2022年的,本身咱就坐在2022年的账户里就可以。

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:19

如果你2022年也已经就是按照没有发票的时候也已经做凭证了,那你就也是一样的反冲,借银行存款,借,财务费用。负数

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快账用户6976 追问 2022-05-24 15:21

①冲21年9-12月,借银行存款40,贷利润分配未分配利润40;②冲22年1-3月,借银行存款30,贷财务费用-手续费30;③收到发票借利润分配未分配利润40,借财务费用-手续费30贷银行存款70

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快账用户6976 追问 2022-05-24 15:21

这样写对不对?

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:24

你好,同学非常棒,写得完全。正确

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快账用户6976 追问 2022-05-24 15:25

明白了,非常感谢老师!

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齐红老师 解答 2022-05-24 15:28

祝您生活愉快开心快乐

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开的普通发票
2022-05-24
你好,你可以借应交税费,应交增值税进项税额,然后跟去年有关的,可以,贷利润分配未分配利润。
2022-05-09
借应交税费应交增值税进项借财务费用附服输
2022-01-12
可以的,放到12月份就行。
2024-01-09
你好 借:增值税 贷:财务费用---手续费
2022-11-02
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