开的普通发票
银行收取的对公转账手续费,代发工资费用等各种费用,已经做分录是借财务费用-手续费。现在银行把上一年度截止到3月份的,所有费用,在22年4月开出了增值税专用发票。请问如何做分录?
银行这个月开的21年9月份到22年3月份对公手续费发票。如何做分录?之前每月已经记账,借财务费用-手续费;贷银行存款。现在收到发票如何做分录?
老师,现在银行手续费都有发票了吗?银行手续费的发票是可以税前扣除的吗?假如3月入账银行手续费的时候计入的财务费用-手续费,到4月份的时候银行才把3月份银行手续费的发票开过来,那这边4月份财务收到3月银行手续费的发票,该怎么入账?
上个月付款商业银行保函费,借:财务费用-手续费,贷:银行存款。次月收到保函发票如何做分录?
老师,你好: 我想问下,我们2022年12月份做了银行手续费对的分录: 借:财务费用 贷:银行存款 2023年2月份才收到银行开的手续费发票,要怎么进行账务处理
2022年7月1日,甲公司将其持有的S公司股权以6000 万元的价格出售给乙公司,甲公司对该资产划分为 “其他权益工具投资“,甲公司对该金融资产取得的成 本为4500万元,至出售日,公允价值为6000万元,转 让合约规定,甲公司需在2年内以6000万元加年利率 8%的价格回购这些股权。 2022年12月31日,该股权的公允价值为5500万元。 2023年9月30日,甲公司以6600万元的价格回购该股权。 对上述业务的做出会计处理。
销售一批产品货款100000,购货方享受10%的商业折扣,增值税13%,以存款代垫运杂费600 会计分录
被确认投资方已宣告但尚未发放的现金股利应在资产负债表列入哪个项目
钱是没有转老板账户,只是帮他支付了材料款。
老师,你好!公司账户直接帮工程老板走材料款,相当于公司借款给他走材料款,这笔应交怎么做账呢?
5月2日某公司销售商品不含税货款3000元(增值税率13%),收到对方签发的银行承兑汇票一张。期限为3个月。7月2日,公司将该票据到银行申请贴现,银行规定的贴现率为8% 。 要求: (1)计算贴现款; (2)编制贴现时的会计分录; (3)企业为什么要贴现?
奢侈品的发票可以抵扣企业所得税吗?
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的分录+数字
经查明甲材料的账存实存金额不一致是由于计量不准确造成的
财产清查中发现甲材料实存金额为820元,账存金额为630元分录+数字
你好同学,你可以反冲 借银行存款 贷利润分配未分配利润,然后呢,重新再根据发票借利润分配未分配利润,借财务费用贷银行存款。
是要把以前每笔分录都反冲吗?
摘要怎么写?
你好同学,对的,你要把以前的那个金额加在一起,然后一笔红冲掉,然后呢,摘要的话你就可以写,嗯,红冲几月份的几号凭证。
比如说,21年9-12实际是40元,22年1-3月是30元,收到发票是一张70元的
你好同学,那你就光反冲2021年的就可以,你2022年的,本身咱就坐在2022年的账户里就可以。
如果你2022年也已经就是按照没有发票的时候也已经做凭证了,那你就也是一样的反冲,借银行存款,借,财务费用。负数
①冲21年9-12月,借银行存款40,贷利润分配未分配利润40;②冲22年1-3月,借银行存款30,贷财务费用-手续费30;③收到发票借利润分配未分配利润40,借财务费用-手续费30贷银行存款70
这样写对不对?
你好,同学非常棒,写得完全。正确
明白了,非常感谢老师!
祝您生活愉快开心快乐