同学,你好 收入缴纳增值税。 有利润缴纳经营所得个税

老师请问,我四月份销售货物出去,做账是 借:应收账款 应交税费-增值税(销项税) 贷:主营业务收入 但是我需要给对方开专票,我 4月没开,5 月才开的票,那我 5 月的时候应该怎么做账呢?需要把 4 月的这笔销售分录先红冲掉吗?然后再按照这个分录在 5 月份重新写一笔吗?
1.新注册的小规模商贸行业个体户,自己从厂家拿货购物袋后,直接放在合作的门店代销,门店卖出去购物袋,按月给商贸的合同户打款结算,怎么做账户处理呢?借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费增值税,这样对吗?2.还有跟门店签约的代销合同需要缴纳印花税吗?
1.新注册的小规模商贸行业个体户,自己从厂家拿货购物袋后,直接放在合作的门店代销,门店卖出去购物袋,按月给商贸的合同户打款结算,怎么做账户处理呢?借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费增值税,这样对吗?2.还有跟门店签约的代销合同需要缴纳印花税吗?
我公司是一家立志深耕宠物行业,致力于探索舒适、健康、快乐的人宠都市关系,为都市养 宠家庭提供一站式解决方案,公司目前设有4条业务线(目前是一般纳税人) 1、公司有自营直播间,预计20X3年年销售额150万,20X4年预计600万; 2、联营宠物门店20家,20X3年计划新增到50家,20X4年计划新增到200家,所有宠物门店由X公司统一装修好之后交付给公司运营部,每家店预计装修费10-50万之间, 能够取得9%增值税专用发票不超过30%。 3、运营部负责所有联营宠物门店的日常运营管理,按月收取运营管理费; 4、公司设有采购部,主要负责联营门店及直播间的货品采购,另外还有私域运营团购业务, 采购的商品有80%能够取得增值税发票,其中13%的增值税专用发票占50%。 请您根据X公司的现有业务规模,设计税务筹划方案,尽量降低公司的税负,并说明设计后 的增值税税率和所得税税率。
我公司是一家立志深耕宠物行业,致力于探索舒适、健康、快乐的人宠都市关系,为都市养 宠家庭提供一站式解决方案,公司目前设有4条业务线(目前是一般纳税人) 1、公司有自营直播间,预计20X3年年销售额150万,20X4年预计600万; 2、联营宠物门店20家,20X3年计划新增到50家,20X4年计划新增到200家,所有宠物门店由X公司统一装修好之后交付给公司运营部,每家店预计装修费10-50万之间, 能够取得9%增值税专用发票不超过30%。 3、运营部负责所有联营宠物门店的日常运营管理,按月收取运营管理费; 4、公司设有采购部,主要负责联营门店及直播间的货品采购,另外还有私域运营团购业务, 采购的商品有80%能够取得增值税发票,其中13%的增值税专用发票占50%。 请您根据X公司的现有业务规模,设计税务筹划方案,尽量降低公司的税负,并说明设计后 的增值税税率和所得税税率。
老师,公司租员工车子,开公司抬头发票,是员工个人去税务局代开发票吗?这种是开普票还是专票?公司可以去开发票吗
老板个人贷款借给公司用需要交什么税吗?
母公司拨给子公司的财政经费有收款行为,那这笔财政经费是全额免税还是部分免税
母公司拨给子公司的财政经费是全额免税还是部分免税
12月印花税1月已缴款,合同和实收资本缴纳了印花税,那么12月需要计提吗?
你好,个体户第四季度开票额度为负值时,申报增值税时,如何填写。
老师,纸质版专票有抵扣联。电子发票,除了入账需要打印,抵扣后需要打印保存吗
老师好,我想请教一下,比如有个公司申报两个人员个税总共1万,这个公司上个月开了一张发票,平时是没有什么业务的,那开了票有收入了,可以把这两个人员工资做成本嘛
有一个成本发票,是专票, 借:其他业务成本 贷:银行存款 需要价税分离吗
公司是高企,申报第4季度的所得税,研发加计扣除只能加计第1-3季度金额,第4季度的研发不能加计对吗
老师好,比如从私人手里买的种公和种母都没有开发票,他俩会生好多的小崽,出售小崽又开了销售发票,这样没有成本票,只有销售票怎么办呀
同学,你好 没有成本发票,那就是所得税不能税前扣除。 分录你可以正常做
老师好,那私人可以代开宠物销售发票吗
同学,你好 嗯嗯,可以的
老师好,宠物行业的个体是不是也是按小规模季度30万元内不交增值税
同学你好 个体户,要看是小规模还是一般纳税人的。如果是小规模,就可以享受上面的政策
老师好,个体户还分小规模和一般纳税人吗,我以为个体户就是默认的小规模
同学,你好 对,个体户也是要区分一般纳税人还是小规模的