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老师你好,我是小规模,10月份法人从公户提走一万元,我分录是 借:其他应收款——法人名字 10000 贷:银行存款 10000 12月份公司从网上买了很多办公用品,是法人自己微信支付的,这个时候能不能这样做分录? 借:管理费用——办公费 贷:其他应收款 法人名字

2025-01-08 18:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-08 18:34

小规模企业,这种情况可以这样做分录,但要确保购买办公用品有合法有效凭证,支付金额与报销费用相符且能与之前提款关联。同时,要保证附件齐全并准确登记明细账。

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小规模企业,这种情况可以这样做分录,但要确保购买办公用品有合法有效凭证,支付金额与报销费用相符且能与之前提款关联。同时,要保证附件齐全并准确登记明细账。
2025-01-08
建议,不要那么操作了,人行监管很严格的,资金进出频繁,要是惹出其他说不出原因的资金,很可能补交税收!做账的时候,打款给老板,计入其他应收款,拿回票报账,冲减其他应收款
2021-10-20
对的,是的,是这么做的。
2023-10-03
同学你好 这个可以的
2023-12-15
可以的,可以这么做的。
2023-10-05
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