借:管理费用
贷:应付职工
没有付完的,在应付职工里面

写出下列题目的会计分录某企业生产甲、乙两种产品,6月份车间发生以下业务1、领用A材料6000吨,其中甲,品耗用4000吨,乙产品耗用2000吨,该原材料单价为每吨150元2、计算本月应付职工工资总额21000元,当月支付甲产品生产工人工000元,乙产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资3500元,厂部管理部门人员工资30200元销售人员工资5800元3、上述工资发放时,代代缴个人所得税3000元,实发工资208000元,转账支付4车间水电费20000元,其他支出5000元,已用银行存款支付:本月固定资产车间折旧费10000元5、采用生产工人工资比例法对制造费用进行分配6、本月生产甲产品200件和乙产品300件,月末完工产品全部入库7、计算甲、乙产品单位成本
写出下列题目的会计分录:某企业生产甲、乙两种产品,6月份车间发生以下业务1、领用A材料6000吨,其中甲,品耗用4000吨,乙产品耗用2000吨,该原材料单价为每吨150元2、计算本月应付职工工资总额21000元,当月支付甲产品生产工人工80000元,乙产品生产工人工资60000元,车间管理人员工资35000元,厂部管理部门人员工资30200元销售人员工资5800元3、上述工资发放时,代代缴个人所得税3000元,实发工资208000元,转账支付4.车间水电费20000元,其他支出5000元,已用银行存款支付:本月固定资产车间折旧费10000元5、采用生产工人工资比例法对制造费用进行分配6、本月生产甲产品200件和乙产品300件,月末完工产品全部入库7、计算甲、乙产品单位成本
兴达公司2000年3月份发生如下经济业务:1)本月耗用材料如下(单位:元)A产品,甲材料20000,乙材料30000,合计金额30000B产品,甲材料50000,乙材料30000,合计金额80000车间一般耗用,甲材料400,乙材料200,合计金额600合计,甲材料70400,乙材料40200,合计金额1106002)分配本月职工工资80000元,其中:A产品生产工人工资30000元B产品生产工人工资30000元车间管理人员工资10000元厂部管理人员工资10000元3)从银行提取现金80000元,备发工资4)现金发放职工工资80000元5)用银行存款支付本月水电费3200元,其中车间生产用水电2800元,厂部用水电费400元。6)计提本月固定资产折旧费9000元,其中车间固定资产折旧6000元,厂部固定资产折旧3000元。7)结转制造费用,A产品300小时、B产品200小时,按生产工时比例分配差最后个0,然)本月投产的A、B产品各10台,已经全部完工入库,结转其生产成本。要求:(1)编制会计分录(是全部题目,我不知道为什么追问发不出去)
兴达公司2000年3月份发生如下经济业务:1)本月耗用材料如下(单位:元)A产品,甲材料20000,乙材料10000,合计金额30000B产品,甲材料50000,乙材料30000,合计金额80000车间一般耗用,甲材料400,乙材料200,合计金额600合计,甲材料70400,乙材料40200,合计金额1106002)分配本月职工工资80000元,其中:A产品生产工人工资30000元B产品生产工人工资30000元车间管理人员工资10000元厂部管理人员工资10000元3)从银行提取现金80000元,备发工资4)现金发放职工工资80000元5)用银行存款支付本月水电费3200元,其中车间生产用水电2800元,厂部用水电费400元。6)计提本月固定资产折旧费9000元,其中车间固定资产折旧6000元,厂部固定资产折旧3000元。7)结转制造费用,A产品300小时、B产品200小时,按生产工时比例分配)本月投产的A、B产品各10台,已经全部完工入库,结转其生产成本。(1)编制会计分录(乙材料那个是10000,不好意思写错了。可以写下后面的567题吗,)
兴达公司2000年3月份发生如下经济业务:1)本月耗用材料如下(单位:元)A产品,甲材料20000,乙材料10000,合计金额30000B产品,甲材料50000,乙材料30000,合计金额80000车间一般耗用,甲材料400,乙材料200,合计金额600合计,甲材料70400,乙材料40200,合计金额1106002)分配本月职工工资80000元,其中:A产品生产工人工资30000元B产品生产工人工资30000元车间管理人员工资10000元厂部管理人员工资10000元3)从银行提取现金80000元,备发工资4)现金发放职工工资80000元5)用银行存款支付本月水电费3200元,其中车间生产用水电2800元,厂部用水电费400元。6)计提本月固定资产折旧费9000元,其中车间固定资产折旧6000元,厂部固定资产折旧3000元。7)结转制造费用,A产品300小时、B产品200小时,按生产工时比例分配)本月投产的A、B产品各10台,已经全部完工入库,结转其生产成本。(1)编制会计分录(乙材料那个是10000,不好意思写错了。可以写下后面的567题吗,)
个人向公司借款,公司之间借款,年底未还可以么?
企业收到一笔补助资金用于厂房装修,请问这笔资金,我用了净额法冲减了长期待摊费用-厂房装修,有文件说明是补助装修款,收到的补助款也是直接付给装修公司的,请问税法上要做纳税调整吗?
老师,有30个表格产品数量怎么合并在一起
老师,请问一下我们小规模公司收款了。但是没见对方索要发票,我们收款了没开票借方负数,要是明年对方要我们开票给他们,还能开的嘛?我们今年也没有申报无票收入
请问老师,提单上有境外收货人、到货通知的代理收货公司,那么报关单上面的境外收货人写实际收货人更好一些吧,为后续退税,实际收货人才是签订的业务合同
我们是代理商,比如有个加盟商需要向我们进货16万,我们需要收扣点1.6万,合计17.6万,加盟商把钱给我们转过来,如何做账,我们需要把16万再付给供应商进货,再给加盟商发货,如果产生退货,怎么做凭证
老师,请问我们出口退税,如果是买现成的产品卖给客户,不用加工,是不是不能办理退税。买材料回来加工出口的才能退税。
老师,请问下, 我们卖客户充电桩, 本月客户集团要求,不能付款也不能签收充电桩,对我们来说,我们可以把这笔业务算到暂估收入吗?
朴老师,有问题咨询您!
老师您好,交的工程保证金被扣的部分是计入哪里呢
是这样做分录吗?计提: 借:管理费用-员工工资14000 贷:应付职工薪酬-工资14000 发工资时: 借:应付职工薪酬-工资14000 贷:银行存款10000 应付职工薪酬-工资4000
发工资时:
借:应付职工薪酬-工资10000
贷:银行存款10000
收到,谢谢老师
不客气, 很高兴帮你