你好需要计算做好了给你
老师因为特殊原因赶不上做帐了,7月申报企业所得税是不是可以暂估报表数据?
请问老师,我1月发现24年12月计提的营业税金及附加数据多一倍,然后我就在1月份红字冲掉了12月的这个营业税金分录,重新计提了正确的12月营业税金及附加。这样导致季度的营业税金及附加数据 小于年累计数据,上报报表的时候提示数据逻辑不对,我这是红冲12月的分录时选错科目了,我考虑是跨年了,改用那个科目?
老师支付律师费,支付款的时候备注律师咨询费可以吗?
请问现在办理执照注销和税务注销可以在网上办理了吗?
你好,老师,我合作社财政局拨款带贫资金,给农户分红,但是拨款的这个部门非要我们做成股金,这样下来账面股金就比注册大了,这个现在调账可以吗?
实收资本是看资产负债表期末余额,还是看银行对账单?
老师,合同规定收到工作量确认单后才给对方单位开具发票,我申报印花税时,是以确认单的日期还是以发票开具日期作为税款所属期申报?多谢
老师好,个体户一般做账吗?商贸类的
老师请问公司是农产品供应链,有的是免税的主要是送餐厅,送的早餐包子这些都没发票,就在早餐摊买的。那开票可以开吗,包子没进项
贸易型和生产型工贸一体的出口企业,在收汇时,入账汇率选哪个
1借生产成本-甲产品60000 -乙产品30000 贷原材料90000 2借生产成本-甲产品80000 -乙产品60000 制造费用35000 管理费用30200 销售费用5800 贷应付职工薪酬210000 3借应付职工薪酬3000 贷应交税费应交个人所得税3000 借应付职工薪酬208000 贷银行存款208000 4借制造费用35000 贷银行存款25000 累计折旧10000 5制造费用金额合计是 35000+35000=70000 甲产品分配70000*8/14=40000 乙产品分配70000*6/14=30000 借生产成本-甲产品40000 -乙产品30000 贷制造费用70000 7甲产品成本 60000+80000+40000=180000 乙产品成本 30000+60000+30000=120000 借库存商品-甲产品180000 -乙产品120000 贷生产成本-甲产品180000 -乙产品120000