所得税费用月末结转到本年利润

请问老师!月底结账,费用和收入结入本年利润,是不是还得将本年利润再结转入利润分配-未分配利润这个科目
将本年利润科目转到利润分配-未分配利润科目,请问每个月都要结转吗,还是只需要年末才转
老师,请问下,本年利润每年结转到利润分配未分配利润里面去,,是不是,每年都是把所得税计提了,然后再转到利润分配未分配利润里面去,是吗?
老师您好,请问科目余额表中的“利润分配-未分配利润”和本年利润有什么关系吗?“利润分配-未分配利润”是指的去年的本年利润在去年末结转到“利润分配-未分配利润”里吗?蟹蟹
老师,请问从本年利润转到利润分配-未分配利润只在年末做是吗?平时月末都不用做?
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数
不是,计提的递延所得税,借,所得税费用,贷,递延所得税资产,借,所得税费用,贷,应交税费应交所得税,
我是说计提的这两个所得税分录
所得税费用,不管是哪一个,都是需要借本年利润贷所得税费用呀。月末它自动结转损益。
所得税费用年末可以不结转,在利润表中体现吗
不可以 不可以 不可以
如果结平,那么在利润表中所得税费用那里就变0了
你好不会的呀,所得税费用他填写的是借方发生额,你结转的那个不是发生格呀,就像你的收入,你收入月末结转到本年利润,他在利润表里面是0。
他不可能,他是取的是贷方发生额,还有这个结转不要自己做,它是软件做的。自己做肯定不行。