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去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数

2025-11-13 22:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-13 22:07

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-13 22:09

您好,今年调整就这么办:先找到去年年底发票来了以后你做的那笔重复入账的分录,不管它是借原材料贷应付账款还是借生产成本贷银行存款,直接用红字原样冲掉它,比如借:原材料 -8000 贷:应付账款 -8000 或借:生产成本 -5000 贷:银行存款 -5000,借贷金额相等就行;然后去进销存系统里对那笔重复入库做一张负数入库单,数量和金额都填负的,冲平就行,不用动暂估分录,更不用做什么生产转原材料、出库负数这些多余操作。

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你好,当初原材料领用后是直接转入生产成本了?
2019-09-30
是的,是这样账务处理的,但是你当时暂估金额大于发票金额,差额要调减主营业务成本的
2022-04-15
你暂估的是主营业务成本,它减少不了库存。红冲的时候,借应付账款,人工贷,以前年度损益调整。 然后今年的材料发票,借原材料贷应付账款, 借以前年度损益调整,贷原材料。
2025-10-16
财务软件一般到12月年结后就不要再加账了,只能在今年一月份再加。以前的账只要不涉及利润的,把账在今年反过来做就可以了。
2019-08-01
您好,把错误分录红字冲回,按正确业务重新做账。若涉及以前年度损益科目,通过未分配利润科目
2021-01-11
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