是的,就是那样处理就行

请问老师,在科目汇总表里应付账款是负数,填写资产负债表时我可以填在正数填在预付账款里吗?还有应收账款也是这样,我填在预收正数?
你好,老师,我的预付账款是负数,我重分类调到资产负债表预收账款,但是我资产负债表不平了,是哪里出错了
资产负债表:我这个应收账款是负数要调到哪里呢?
老师,借现金,贷应收账款,资产负债表现金填,那还有一个是填到预收账款那边吧,要不然应收账款会显示负数金额
您好老师,我想问一下填写资产负债表,应收账款里是负数,可以把这个数直接填写到预收账款里吗
老师,电子税务局上的当年待弥补的亏损额=金蝶利润表里的净利润吗还是咋算呢?
个人所得税全面一次性奖金收入税率表
小规模出租房子,我们按5%开的,26年是按多少税率开票
请问才师,户外动运产品的开票类目是什么
老师,您好,我想咨询一下,我们现在是做医疗器械租赁的,我们会上门送货安装,维修,增值税以前是按照13%(经营租赁)去开的票,现在想着我们有一小部分的服务,所以,想把增值税拆分两部分,一部分经营租赁13%,一部分服务6%,这样,可以吗?然后新增值税法26.1.1实施,里面的内容混合销售这部分,是不是相冲突
但是社保个人部分已交,如果不填的话,社保跟个税就对不上了,跨了年,就更对不上了
老师 这个承兑汇票 贴现给不是银行的公司 属于非法贴现吗,公司收到的银行承兑汇票 贴现给不是银行的客户 这个可以吗 这个承兑是小银行的 不是四大银行的承兑,四大银行不愿意收,所以贴现给别的公司了,这个可以吗
老师,我们是物业公司,开发公司给我们开水费发票,他取得的税点是3个点的票,现在往出开是9个点,现在要把差6个点做到费用里我们自己承担,我该怎么算一下对方给没给我加错钱了?已知水费金额4800元,现在加完税点变成5184元了,原来单价7.5元,加完之后变成8.1元/吨
固定资产购入,经手人发票未交给财务,一直没有入账。卖车的时候账里发现没有这辆车。当月补入固定资产,折旧怎么提?
老师你好!金店个体工商户,都涉及哪些税!已旧换新业务怎么处理
资产负债表里应收账款那里就不用填数字了吗?
不可能应收账款下边明细都是负数,只是调整明细余额为负数的
老师,12月里应收账款明细里借方总额13729479.82,贷方总额3130000,那是不是在资产负债表里应收的填13729479.82预收账款里填3130000,是这样吗?
是的,就是那样分开填报的