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老师,资产负债表里应收账款是-8806017.67那这个数我是不是要填到预收账款里?

2025-01-09 14:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-01-09 14:50

是的,就是那样处理就行

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快账用户4597 追问 2025-01-09 14:52

资产负债表里应收账款那里就不用填数字了吗?

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齐红老师 解答 2025-01-09 14:53

不可能应收账款下边明细都是负数,只是调整明细余额为负数的

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快账用户4597 追问 2025-01-09 15:07

老师,12月里应收账款明细里借方总额13729479.82,贷方总额3130000,那是不是在资产负债表里应收的填13729479.82预收账款里填3130000,是这样吗?

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齐红老师 解答 2025-01-09 15:12

是的,就是那样分开填报的

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是的,就是那样处理就行
2025-01-09
您好,不是的,重分类不是直接看余额,要看各往来单位明细余额,比如应收账款-A借方还是贷方余额,应收账款-B借方还是贷方余额
2024-02-17
你好; 应付账款负数 就调整到预付账款写正数即可; 对的  
2022-12-13
预收填写正数,应收填写0
2025-04-03
重分类到预收账款 。 一般不需要单独处理的
2023-07-11
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