应该重分类到应付账款才对
老师,请问一下,资产负债表其他应收款负数,我调整到其他应付款,但是资产负债表就不平衡了,怎么查找原因,我是在资产负债表上调整的
你好,老师,我的预付账款是负数,我重分类调到资产负债表预收账款,但是我资产负债表不平了,是哪里出错了
老师,我应付账款重分类了,有一部分余额放到预付账款里了,导致我资产变多,负债减少,报表不平了,是什么原因
老师,科目余额表里的预付账款无余额,但是资产负债表里有数据,据说是设置了重分类,请问资产负债表里的数据是从哪些科目取的数
资产负债表里面设置了重分类,预付账款的科目余额表没有数,但是资产负债表里有,这个数是怎么计算的?
老师,购进原材料实际为10万,我方只用给9.3万,对方也开票9.3万,0.7万为赠送的,收到0.7万的材料时,我入账为,借:原材料0.7万,贷:营业外支出0.7万,那这0.7万我是不是要做无票收入,并折合成对应税率上增值税呢?
老师,我们是个商贸公司,进来的商品都按含税价格计入库存商品了,后期我们送给客户试饮了,需要视同销售,这个销项税额怎么计算,假如我们购进的一箱奶,购进含税价格是20元,这个分录怎么做
老师你好!房地产与甲方签订合同,乙方支付的工程款,需要补签什么合同,老师指导一下
老师,我上个月增值税留抵了做了凭证, 借:应交税费-应交增值税-销项税额17570.02 借:应交税费-未交增值税8819.39 贷:应交税费-应交增值税-进项税额26389.41 这个月销售之后超过了留抵数交税621.95,我这样做凭证对不对 借:应交税费-应交增值税-销项税额9441.34 借:应交税费-未交增值税9441.34
老师,你好!5月份对方开了张专票,5月份抵扣了,但未入账,7月份申请付款后并入账,怎么账务处理?分录
老师,我的电脑做系统了,在电脑上做题,去哪里找
接收人行支付系统来账挂账,发起退汇的期限是多少
母子公司未分配利润都是负数的时候,进行合并报表时内部权益怎么做抵消分录
制造面点企业,制作的产品标签,包装袋,需要入库吗?入库的话,凭证怎么做呢,如啥科目呢
老师,请问去年11月的的通行费发票,可以做账到今年现在吗?
那我放到应付账款。我的资产负债表,怎么平,例如,我预付账款-155252.82,我调到应付账款原来的数加上155252.82,我的预付账款0,我的资产负债表不平
流动资产和流动负债的合计数都变了哈,要重新合计
我知道变了,要怎么调啊,
怎么重新合计
人呢,拿了钱不回答问题吗
就是流动资产和流动负债同时要加上155252.82